你好,公司成本是6000元
比如一個員工在本公司有一份工資,在其他公司又有一份收入,兩份加起來是要交個人所得稅了,那要怎么申報個人所得稅?
個人所得稅,比如一個人的工資是6000,個稅是30,公司發(fā)了5970的工資,交了30的個稅。那公司成本是算多少呢,個稅要加在里面嗎
個人所得稅,比如一個人的工資是6000,個稅是30,公司發(fā)了5970的工資,交了30的個稅。那公司成本是算6000是嗎。那支付個稅稅的時候怎么做分錄是算在成本里的呢,之前只計提了實(shí)發(fā)工資記的管理費(fèi)用
這家公司,員工工資6000,要交30元的個人所得稅,但是公司自己交不扣員工頭上,員工就還是發(fā)6000元,那交的這30元個人所得稅怎么做賬啊
如果公司同意為員工支付個稅,不在員工工資里面扣除,公司為員工支付的這筆個稅怎么記賬呢? 比如員工工資6000,應(yīng)交個稅30元,公司實(shí)際發(fā)放員工工資6000元,公司公賬支付個稅30元, 計提工資,借:管理費(fèi)用-工資 6000,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6000 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資6000,貸:銀行存款6000 計提稅費(fèi),借:營業(yè)外支出60, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個人所得稅30 繳納個稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個人所得稅30,貸:銀行存款30 是這樣記賬的嗎?
一般納稅人本月只有銷項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?完成的會計分錄怎么做賬,支付的時候的會計分錄
老師早上好!請問應(yīng)付職工薪酬的貸方可以有余額嗎?有三個人的工資沒有發(fā)放,這個金額直接掛在應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎?還是需要通過其他科目做賬?
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2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
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工資是辦公室人員的,計的管理費(fèi)用,個稅沒有計提支付了,計哪個科目呢
你好,沒有計提支付是什么意思
就是支付印花稅的時候,怎么做分錄是印花稅在成本里的
你放發(fā)工資時就是計提了 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款
只計提了實(shí)發(fā)工資,沒有計提稅
那就補(bǔ)計提一下就可以了
計提工資是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。支付借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存。是只有工資成本。那時稅沒有算在里面的,因?yàn)槟菚r不知道稅是多少
所以我就是問個稅怎么做分錄是算在成本里的
那你實(shí)發(fā)數(shù)字是扣稅還是沒有扣除的
實(shí)發(fā)扣了稅的,5970,之前也只記了5970管理費(fèi)用
首先做補(bǔ)提 借管理費(fèi)用30 貸應(yīng)付職工薪酬30 借應(yīng)付職工薪酬30 貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅