同學(xué)你好,可以這樣操作的。

老師我們10月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng),我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納,這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅,11月份繳納,這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)
老師 我下個(gè)月做10月份的賬的時(shí)候 銀行賬單上不是有一筆繳納稅款,我到時(shí)候在做計(jì)提 計(jì)提完繳納可以嗎 這個(gè)月先不做計(jì)提
老師,比如我1月份今天報(bào)的印花稅,報(bào)的22年的印花稅,這個(gè)我是直接記賬記到今天不計(jì)提,分錄借---稅金及附加,貸銀行存款,還是12月份先計(jì)提做個(gè)分錄,1月份在繳納的時(shí)候在做個(gè)分錄
老師 我習(xí)慣性 做賬先做銀行回單,把銀行回單全部做完 在做其他的。 那后續(xù)在做計(jì)提本月的, 有什么做賬順序嗎,有老會(huì)計(jì)說(shuō) 叫我先做計(jì)提,在繳納,可是我繳納是上月的,計(jì)提是本月的,有什么關(guān)聯(lián)?多請(qǐng)教
老師我在做6月份的賬,這個(gè)季度結(jié)束要交企業(yè)所得稅那些,我也不知道具體交多少,可不可以先不計(jì)提,等做7月份賬的時(shí)候再計(jì)提然后繳納
預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報(bào)表哪一塊
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能加計(jì)扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么改???
工會(huì)申報(bào)記錄從哪查呢
應(yīng)交稅費(fèi)為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進(jìn)去開(kāi)票可以嗎
合并報(bào)表的分錄怎么寫(xiě)?第一年,母公司長(zhǎng)投350萬(wàn),占子公司51%股份,子公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn),第二年長(zhǎng)投 400萬(wàn),那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤(rùn)有關(guān)系嗎?和另外那個(gè)占49%的公司有關(guān)系嗎
兩年前出口退稅的單子,進(jìn)項(xiàng)忘了開(kāi)出來(lái),現(xiàn)在可以補(bǔ)開(kāi)補(bǔ)退的嗎
建筑公司能開(kāi)商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時(shí)其他應(yīng)付款項(xiàng)的其他公司的款項(xiàng)轉(zhuǎn)收入是營(yíng)業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不
老師,更正申報(bào)需要在申報(bào)期內(nèi)嗎

