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老師 我們是增值稅一般納稅人 有一張酒的專票 但是我們這個酒是做招待用的 不是賣的 是不是不能抵扣進(jìn)項

2021-10-07 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-07 16:18

你好,這種情況進(jìn)項不能抵扣。

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快賬用戶9971 追問 2021-10-07 16:20

那這種情況 我就用專票做業(yè)務(wù)招待費 金額就是專票上面的價稅合計金額 然后把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都附在憑證后面做附件嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-07 16:22

你好,是的,是這樣的?

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你好,這種情況進(jìn)項不能抵扣。
2021-10-07
您好 用于招待的,這個不能抵扣增值稅 是的
2022-05-29
同學(xué),你好 不可以抵扣 勾選的時候做不抵扣勾選
2023-09-06
你好1;? ? 不能抵扣的; 招待費 不允許抵扣的 (看文件2016.36號文件規(guī)定? )
2023-02-28
你好,福利費的不能抵扣,送給客戶的可以 你需要視同銷售,因為你送給他需要交稅。
2024-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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