你好,這個折舊表看不清楚的
老師你好,我們是一家小規(guī)模納稅人,6月份的時候采購了9臺電視機,單價:830.00,總金額為7470元,因為單價小,需要每月做計提折舊處理嗎? 這是我做的折舊表,麻煩老師檢查一下,謝謝!
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因為當(dāng)時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進行調(diào)整嗎
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因為當(dāng)時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進行調(diào)整嗎
老師,這個月從總部進了貨,總部跟分公司獨立核算,自負盈虧,比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下,講的細致有耐心的請回復(fù),謝謝。
老師你好,這個月小規(guī)模升成一般納稅人,那9月份報稅怎么報
老師,請問一下就業(yè)中心轉(zhuǎn)到我們公戶的見習(xí)補貼,還要工商局轉(zhuǎn)到我們公戶的專利技術(shù)補貼,都是放入營業(yè)外收入 政府補助,然后交企業(yè)所得稅嗎?
董孝彬老師我往您的郵箱里發(fā)了幾個文件,叫落葉無聲,我是做內(nèi)賬的,我想讓您給看一下六月的利潤,我算的是負數(shù),覺得好像不對,讓您給指點一下
老師9月日讓公司必須給每個員工交社保,老板實在沒有錢交,能有什么辦法規(guī)避一下
開票17萬,打官司后回款15萬。剩余2萬做壞賬準備怎么做分錄
a個人名下沒有任何公司主體,它是h公司,旗下的員工,H公司用a的賬號轉(zhuǎn)了100萬進b公司賬號,B公司收到個人轉(zhuǎn)款以后,然后就開出發(fā)票給A個人,對a有影響嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),已簽訂土地出讓合同,土地轉(zhuǎn)讓金已交,土地證還沒有辦理,請問什么時候繳納契稅?
你好 老師 請問這道題在發(fā)生時和在2016年的計稅基礎(chǔ)是多少哇
一般納稅人就只能開13%的發(fā)票嗎
老師,開票2只鴨子+2盒雞血1袋筍,我能只開2只鴨子,備注贈送雞血和筍嗎