您好 計(jì)入成本的分錄您怎么寫的?
我們接了一個(gè)項(xiàng)目,800萬(wàn),然后對(duì)方只給我們打了500萬(wàn),我們也給他開了500萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)項(xiàng)目我們是轉(zhuǎn)給a公司做的,支付給a公司600萬(wàn),a公司也給我們開了全額600萬(wàn)的發(fā)票。因?yàn)槲覀児具€差對(duì)方200萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)開,所以沒(méi)有確認(rèn)收入,a公司給我開了發(fā)票,我就計(jì)入成本了,導(dǎo)致這個(gè)季度的利潤(rùn)虧損了200萬(wàn),比上一個(gè)季度數(shù)比差的有點(diǎn)多。這樣報(bào)報(bào)表沒(méi)事吧?
老師我們付給A公司30萬(wàn),他們這發(fā)不了貨,別的項(xiàng)目和B公司也簽合同了。A和B公司是一個(gè)老板,A公司的款不退給我們,做個(gè)轉(zhuǎn)賬協(xié)議,轉(zhuǎn)到B公司去,以后B公司給我們開發(fā)票可以嗎?
你好,我們公司之前借款a公司21萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后a公司購(gòu)買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬(wàn)元,合同表明也是200萬(wàn),后收到a公司打款179萬(wàn),直接從這200萬(wàn)中扣除了之前借款的21萬(wàn),沒(méi)有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬(wàn),他們給我們開了一個(gè)收據(jù)21萬(wàn),這合理嗎?
13:38問(wèn)答詳情20:16:42后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,我們公司之前借款a公司21萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后a公司購(gòu)買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬(wàn)元,合同表明也是200萬(wàn),后收到a公司打款179萬(wàn),直接從這200萬(wàn)中扣除了之前借款的21萬(wàn),沒(méi)有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬(wàn),他們給我們開了一個(gè)收據(jù)21萬(wàn),但是我們的收據(jù)已經(jīng)開出去了。可以在原件上做個(gè)補(bǔ)充嗎?寫上200萬(wàn)金額里面有21萬(wàn)還款,但是還是開200收據(jù)
老師,我們公司合作研發(fā)的項(xiàng)目,我們占比20%,合作方占比80%,上市持有人是我們,取得批件后把這個(gè)批件賣了,這個(gè)批件賣了500萬(wàn),我們開了技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的發(fā)票500萬(wàn),然后現(xiàn)在要給合作方分這個(gè)項(xiàng)目的分紅,我們確認(rèn)收入確認(rèn)我們占比的20%,剩余的走其他應(yīng)付款,還是說(shuō)我們確認(rèn)500萬(wàn)的收入,分給對(duì)方的400萬(wàn),計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的話,對(duì)方要不要給我們開發(fā)票?
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
直接寫的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款-xx
請(qǐng)問(wèn)是建筑服務(wù)行業(yè)嗎
不是,是做給別人改造鍍鋅生產(chǎn)線
那收到成本發(fā)票 收入還沒(méi)有確認(rèn)的時(shí)候 計(jì)入生產(chǎn)成本科目 不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
是直接計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?還是先計(jì)入原材料,通過(guò)原材料計(jì)入生產(chǎn)成本
是直接計(jì)入生產(chǎn)成本
好的,那他們給開的發(fā)票,我能抵扣嗎?資產(chǎn)負(fù)債表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)-70多萬(wàn),是不是金額太大了
資產(chǎn)負(fù)債表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)-70多萬(wàn) 填在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次