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我們接了一個(gè)項(xiàng)目,800萬(wàn),然后對(duì)方只給我們打了500萬(wàn),我們也給他開了500萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)項(xiàng)目我們是轉(zhuǎn)給a公司做的,支付給a公司600萬(wàn),a公司也給我們開了全額600萬(wàn)的發(fā)票。因?yàn)槲覀児具€差對(duì)方200萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)開,所以沒(méi)有確認(rèn)收入,a公司給我開了發(fā)票,我就計(jì)入成本了,導(dǎo)致這個(gè)季度的利潤(rùn)虧損了200萬(wàn),比上一個(gè)季度數(shù)比差的有點(diǎn)多。這樣報(bào)報(bào)表沒(méi)事吧?

2021-10-07 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-07 14:28

您好 計(jì)入成本的分錄您怎么寫的?

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快賬用戶2347 追問(wèn) 2021-10-07 14:33

直接寫的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款-xx

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齊紅老師 解答 2021-10-07 14:40

請(qǐng)問(wèn)是建筑服務(wù)行業(yè)嗎

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快賬用戶2347 追問(wèn) 2021-10-07 14:45

不是,是做給別人改造鍍鋅生產(chǎn)線

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齊紅老師 解答 2021-10-07 14:52

那收到成本發(fā)票 收入還沒(méi)有確認(rèn)的時(shí)候 計(jì)入生產(chǎn)成本科目 不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?

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快賬用戶2347 追問(wèn) 2021-10-07 15:39

是直接計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?還是先計(jì)入原材料,通過(guò)原材料計(jì)入生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2021-10-07 15:53

是直接計(jì)入生產(chǎn)成本

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快賬用戶2347 追問(wèn) 2021-10-07 16:50

好的,那他們給開的發(fā)票,我能抵扣嗎?資產(chǎn)負(fù)債表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)-70多萬(wàn),是不是金額太大了

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齊紅老師 解答 2021-10-07 16:56

資產(chǎn)負(fù)債表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)-70多萬(wàn) 填在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次

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您好 計(jì)入成本的分錄您怎么寫的?
2021-10-07
你好;? ? 你要開票200萬(wàn)給對(duì)方;收據(jù)寫179萬(wàn)哈 ; 不是寫200萬(wàn)哦 ; 因?yàn)槭論?jù)之前 你 21萬(wàn)已經(jīng)開了收據(jù)了? ?
2022-10-28
你好; 需要對(duì)方開票給你; 你拿著做成本;
2023-08-16
同學(xué)你好 這個(gè)必須要開發(fā)票的 掛靠方開發(fā)票給被掛靠方
2022-04-26
針對(duì)你公司接工程借用A公司資質(zhì)的情況,以下為具體的做賬思路: 1.掛靠費(fèi)用:你公司向A公司繳納掛靠費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用——其他”科目。 2.工程收入與成本:你公司收到A公司的款項(xiàng)時(shí),借記“銀行存款”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入”;你公司向A公司開具發(fā)票時(shí),借記“應(yīng)收賬款——A公司”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本”,貸記“銀行存款”。 因此,對(duì)于實(shí)際收到的款項(xiàng)與開票金額不一致的情況,不能直接將差額計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”科目。建議按上述方法進(jìn)行賬務(wù)處理,以確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤
2023-10-08
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