你好銷售費用招待費
請問請客戶吃飯的餐費,是計入銷售費用-廣告宣傳費里,還是計入管理費用-業(yè)務招待費?
公司銷售部門發(fā)生的業(yè)務招待費,用于招待銷售客戶,應該計入銷售費用還是管理費用?
酒店中秋節(jié)買來維護客戶的月餅應該計入管理費用-業(yè)務招待費還是銷售費用-營銷推廣費呀
某企業(yè)為居民企業(yè)2020年經營業(yè)務如下,取得銷售收入2500萬元,實現利潤總額170萬元發(fā)生銷售費用670萬元,其中,廣告費350萬元,管理費用480萬元,其中,業(yè)務招待費15萬元,財務費用60萬元,求廣告和業(yè)務宣傳費用交的的應該是有的業(yè)務招待費業(yè)務招待應納稅所得額,捐贈支出應調整的應納稅所得額020年應交企業(yè)所得稅
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費用-業(yè)務招待費,取得發(fā)票是專票,請問這個稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
退票的電子客運發(fā)票可以入賬嗎
我的2025年1月份已收到的工資,現在公司9月份申報1月份已收到公司的個人所得稅,這是違法的嗎?
實際支付給職工的應付職工薪酬是要跟申報工資1-9月工資一致嗎
老師,現在個體工商戶個人經營所得說稅率是5%減半征收2 .5%是吧?小規(guī)模企業(yè)所得稅5%可以減半征收嗎?
請問這個怎么填,中央投資比例怎么填
新辦理的個體戶怎么開發(fā)票
老師,請問一下如果貿易企業(yè)改了制造行業(yè)后,稅務會上門來查嗎,比如設備呀,原材料的采購呀這些,我們領導說的設備的話,可以帶到有設備的公司,因為我們是一個銷售公司,但是還有一個制造的公司,到時候就帶到制造公司去就是,但是始終主體不一樣呀,雖然名字到差不差的,而且我們公司名下是沒有設備這些的
這該怎么解決了可以現在直接添加么
4個自然人股東之間股權轉讓給其中2個股東,(實收資本已到位),賬上有未分配利潤,個稅怎么交
寵物店銷售寵物貓開發(fā)票開“活性畜*活體貓”可以嗎
是計入業(yè)務招待費嗎
那是不是就視同銷售
你好對的 不用 借銷售費用招待費貸銀行存款
那進項稅可以抵扣嗎
還是做普票入賬
不可以抵扣 招待費不可以抵扣
我這樣做可以嗎 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
還是直接做普票 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:庫存商品
還是直接做普票 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:庫存商品
你們不是銷售月餅的吧
不是銷售,但是外購用來贈送不是視同銷售嗎
你好,不是你單位主營的,可以直接做銷售費用,招待費。