借管理費(fèi)用、租賃費(fèi)貸應(yīng)付賬款。
計(jì)算并分?jǐn)倯?yīng)由本月負(fù)擔(dān)的辦公用房租金50 000元(上年向B公司預(yù)付本年辦公用房租金600 000元,每月分?jǐn)?0 000元)。 這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)
計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的辦公室費(fèi)用,本月租金按半個(gè)月計(jì)算。用復(fù)式記賬法怎么記?
上月計(jì)提費(fèi)用,本月收到發(fā)票,但是發(fā)票上多開(kāi)了幾元錢(qián),那我本月怎么記賬,沖計(jì)提的金額不變?進(jìn)項(xiàng)稅額就是發(fā)票上的金額?倒計(jì)出應(yīng)付賬款嗎?然后實(shí)際付的時(shí)候也是按實(shí)際付嗎?
老師您好,上個(gè)月計(jì)算生產(chǎn)成本時(shí),按照提供的原材料比例計(jì)算的成本,原材料有的多記了好多,最后剩余都成了負(fù)數(shù)了,有的少記了好多,是在原材料快用完時(shí)才發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,如果還用全月平均法,是用實(shí)際剩余進(jìn)行全月平均法,還是按賬本剩余的來(lái)計(jì)算?
本月計(jì)提辦公室電費(fèi)分錄,借管理費(fèi)用水電費(fèi)100(不含稅),貸應(yīng)付賬款**公司。下個(gè)月收到專用發(fā)票并付款,怎么處理啊
老師國(guó)際貨代的發(fā)票有什么開(kāi)具要求嗎
老師對(duì)方開(kāi)給我的發(fā)票是641.8元,但是實(shí)際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬啊?
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告收費(fèi)多少
社會(huì)組織年檢,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來(lái)頁(yè),發(fā)票怎么開(kāi)合適
研發(fā)費(fèi)用輔助賬怎么做
原來(lái)是會(huì)計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)自己做,準(zhǔn)備用用友,這個(gè)賬需要怎么建,和對(duì)方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個(gè)主要分錄,分別都有哪幾個(gè)?主要區(qū)別在哪幾個(gè)分錄?
老師,對(duì)賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對(duì)是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
向客戶提供維修服務(wù) 收取現(xiàn)金1600元用復(fù)式記賬法怎么記?
借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
計(jì)提辦公室設(shè)備折舊2000元用復(fù)式記賬法怎么記
借管理費(fèi)用、折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊。