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計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的辦公室費(fèi)用,本月租金按半個(gè)月計(jì)算。用復(fù)式記賬法怎么記?

2021-10-06 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-06 21:51

借管理費(fèi)用、租賃費(fèi)貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4094 追問(wèn) 2021-10-06 22:10

向客戶提供維修服務(wù) 收取現(xiàn)金1600元用復(fù)式記賬法怎么記?

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齊紅老師 解答 2021-10-06 22:10

借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。

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快賬用戶4094 追問(wèn) 2021-10-06 22:16

計(jì)提辦公室設(shè)備折舊2000元用復(fù)式記賬法怎么記

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齊紅老師 解答 2021-10-06 22:17

借管理費(fèi)用、折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊。

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借管理費(fèi)用、租賃費(fèi)貸應(yīng)付賬款。
2021-10-06
您好 會(huì)計(jì)分錄如下 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 750 貸:應(yīng)付利息 750 用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)憑證
2021-11-27
你好 借 管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款?
2021-09-13
支付時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 (按權(quán)責(zé)發(fā)生制,該筆費(fèi)用支付時(shí)不能計(jì)在一個(gè)月內(nèi),應(yīng)該按受益月份分?jǐn)偂K灾Ц稌r(shí)只能做為往來(lái)賬項(xiàng),即現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)為預(yù)付資產(chǎn),在以前是用待攤費(fèi)用科目核算,現(xiàn)行準(zhǔn)則不再用待攤費(fèi)用,改為用往來(lái)科目歸集) 按受益月份負(fù)擔(dān)租金 借:管理費(fèi)用 3000 貸:預(yù)付賬款 3000 一個(gè)月則為3000元,這個(gè)3000元是受益的這個(gè)月份的費(fèi)用,一般計(jì)入管理費(fèi)用或者生產(chǎn)成本。
2019-12-01
同學(xué)您好,多的計(jì)入您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款您好,次月借:管理費(fèi)用租金,貸:預(yù)付賬款
2023-03-23
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