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去稅務局人工補交去年的增值稅,上月開票時,票面稅額與已交的誤差0.02元,怎么做分錄消掉?

2021-10-06 15:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-06 15:27

你好,計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出

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你好,計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
2021-10-06
同學你好 對的 填到未開票收入就可以 2.預繳的嗎
2023-05-04
紅,沖去年的收入,然后做到今年之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做一個正確的,也就是發(fā)票的就可以,你的銀行存款沒有退回來,用應收賬款來代替,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費一正數(shù)一負數(shù)不影響的。
2021-08-16
借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-08
你好? ? ? 那你多繳納的增值稅 你收入多計提了嗎?只是單純的 多繳納了增值稅嗎 ???
2021-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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