你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅。借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。25年,可以先計(jì)提再繳納,做在一起。

去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
您好,老師,我想咨詢個(gè)問題,就是我有一筆計(jì)提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,繳納時(shí)做錯(cuò)了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
老師2021年7月做了一筆 借:稅金及附加38453, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅38453.后面繳納時(shí): 借:開發(fā)成本-應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅38453 貸:銀行存款 38453 ,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是貸方余額怎么沖掉
老師我先在發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)憑證做錯(cuò)了“錯(cuò)誤憑證為:借應(yīng)交稅費(fèi)-維護(hù)城建稅 貸:稅金及附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款”;正確憑證為“借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-維護(hù)建設(shè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-維護(hù)建設(shè)稅 借:稅金及附加(印花稅) 貸:銀行存款”我在今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
請(qǐng)問老師,我在年底計(jì)提了一筆印花稅,是替項(xiàng)目計(jì)提的,分錄為 “借:稅金及附加; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅” 2024年初交了這筆印花稅,分錄為 “借:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅 貸:銀行存款” 現(xiàn)在別人把這筆印花稅錢又打給我們了,請(qǐng)問我該怎么寫詳細(xì)分錄呢?
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個(gè)稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬元作為市場推廣費(fèi),分錄怎么做


好的,那我這個(gè)月把以前的進(jìn)行調(diào)整,那我25年1月開始可以不計(jì)提印花稅,直接使用稅金及附加的會(huì)計(jì)科目嗎
可以的,用應(yīng)交稅費(fèi)科目過渡,主要是方便查賬(本年度納稅情況),直接記入稅金及附加,查詢的時(shí)候就從稅金及附加科目查詢就可以了。
哦,明白了,謝謝老師的解答
不客氣,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。