久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我突然發(fā)現(xiàn)以前年度交印花稅時(shí),都是借應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸銀行存款 我也沒有計(jì)提,現(xiàn)在是體現(xiàn)為負(fù)數(shù)的。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?那我從25年開始是不是把分錄改成借 稅金及附加 貸銀行存款

2025-02-11 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-11 21:09

你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅。借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。25年,可以先計(jì)提再繳納,做在一起。

頭像
快賬用戶5198 追問 2025-02-11 21:11

好的,那我這個(gè)月把以前的進(jìn)行調(diào)整,那我25年1月開始可以不計(jì)提印花稅,直接使用稅金及附加的會(huì)計(jì)科目嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-11 21:14

可以的,用應(yīng)交稅費(fèi)科目過渡,主要是方便查賬(本年度納稅情況),直接記入稅金及附加,查詢的時(shí)候就從稅金及附加科目查詢就可以了。

頭像
快賬用戶5198 追問 2025-02-11 21:15

哦,明白了,謝謝老師的解答

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-11 21:16

不客氣,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅。借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。25年,可以先計(jì)提再繳納,做在一起。
2025-02-11
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——XX
2024-01-23
需要去反結(jié)賬去修改10月這個(gè)分錄,之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,
2021-01-16
借稅金及附加10,借管理費(fèi)用-10
2022-07-11
借稅金及附加借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-07-11
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×