同學(xué)好 月末要結(jié)轉(zhuǎn)的
請(qǐng)問(wèn),月末將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn),是否同時(shí)將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)?還是到了年末,一起結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?還是等年末一起轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
月末時(shí),需要將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎
如果年末本年利潤(rùn)是借方,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),還需要結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積嗎
年末結(jié)賬,把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),還是把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)???還有跨年2021年末轉(zhuǎn)2022年,也要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查
摘要怎寫,比如是6月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
是的,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)