借,庫存商品? 28000/1.13 應交稅費?增值稅?進項? 20000*13% 貸,應付賬款? ?20000*1.13 進銷商品差價? 28000/1.13-20000 借,庫存商品? 37000/1.13 應交稅費?增值稅?進項? 30000*13% 貸,應付賬款? 30000*1.13 進銷商品差價? 37000/1.13-30000 借,庫存商品? 70000/1.13 應交稅費?增值稅?進項? ?50000*13% 貸,應付賬款? ?50000*1.13 進銷商品差價? ?70000/1.13-50000 借,銀行存款? ?90000*1.13 貸,主營業(yè)務收入? 90000 應交稅費?增值稅?銷項? ?90000*13% 借,主營業(yè)務成本? 差額部分 進銷商品差價 (28000/1.13-20000%2B37000/1.13-30000%2B70000/1.13-50000)/(28000/1.13%2B37000/1.13%2B70000/1.13)*90000 庫存商品? ?90000
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
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老師,這些是一起的嗎,還是主營業(yè)務成本和下面是分開的
是分開呀,我把進銷差價的那個金額過程列出來的,你算一下,算一下用那個9萬減去那個進銷差價,差額就是主營業(yè)務成本的部分。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快。