學(xué)員你好,用于出售的消費(fèi)稅要計(jì)入成本,繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品才計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅,因?yàn)橄M(fèi)稅只是一道環(huán)節(jié)征稅,因此,原來繳納的可以扣除
老師,請(qǐng)問用于連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品的消費(fèi)稅不計(jì)入存貨成本。如果說生產(chǎn)卷煙,第一道煙絲交了30萬消費(fèi)稅,第二道卷煙交了50萬消費(fèi)稅,但是第一道消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅的借方,還剩20萬為什么不用計(jì)入存貨成本?
老師,C為何對(duì)?收回委托加工物資,直接銷售的,消費(fèi)稅入成本;繼續(xù)用于加工的,消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)
為什么 連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品 計(jì)入應(yīng)交消費(fèi)稅 直接銷售或連續(xù)生產(chǎn)硬應(yīng)稅消費(fèi)品的 就要 入成本? 有什么原理嗎
老師第二問,消費(fèi)稅直接用于出售為何消費(fèi)稅不計(jì)入成本?用于繼續(xù)生產(chǎn)才計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅吧?
用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅不計(jì)入委托加工成本,委托加工收回后直接用于出售的消費(fèi)稅可以計(jì)入委托加工成本嗎?
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費(fèi)減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計(jì)提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)我可以直接在2025年做費(fèi)用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時(shí)候。現(xiàn)在這個(gè)票能紅沖嗎。對(duì)方公司是國(guó)企,說讓我們提供一個(gè)發(fā)票紅沖說明,他們蓋章。現(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進(jìn)項(xiàng)票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票是月底認(rèn)證還是下月初認(rèn)證
老師,您好,公司注冊(cè)資金100萬,現(xiàn)在實(shí)收資本300萬,原會(huì)計(jì)把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯(cuò)了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯(cuò)了,金額 稅額都是對(duì)的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報(bào)銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)報(bào)和第四季度財(cái)報(bào)不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請(qǐng)問承兌匯票在沒有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎
老師,你在看下這個(gè)點(diǎn),題目的雖然是直接銷售了,但是是應(yīng)稅消費(fèi)品,售價(jià)高于計(jì)稅價(jià)所以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅!
是的,這種是特殊情況,原理跟繼續(xù)生產(chǎn)其實(shí)一樣,因?yàn)橐春玫膬r(jià)格交