你好,學(xué)員,這個(gè)是填寫100萬的
請(qǐng)問老師,免稅收入100萬,成本80萬,毛利20萬,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表免稅收入那輸入100,還是20?
老師,請(qǐng)問外籍個(gè)人取得外資企業(yè)股息紅利免征個(gè)稅,那在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)是選擇分類所得申報(bào)的利息股息紅利所得項(xiàng)申報(bào)嗎?然后填寫收入的時(shí)候比如按實(shí)際發(fā)放填100萬,那免稅收入要填0還是100萬?預(yù)計(jì)是發(fā)放150萬,剩下的50萬是等下次發(fā)放再申報(bào)嗎?
請(qǐng)問,開票收入是100萬,預(yù)估收入是20萬,那么稅務(wù)局納稅申報(bào)的時(shí)候增值稅收入申報(bào)是100萬還是120萬?我覺得預(yù)估的增值稅申報(bào)表報(bào)送的時(shí)候可以不報(bào)把?我利潤表肯定是有這20萬收入的
農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè),免企業(yè)所得稅,收入100萬,成本80,費(fèi)用5,利潤15,企業(yè)所得稅表收入填100,成本填80,利潤填15,8.2所得減免填15,實(shí)際利潤額0,這樣填對(duì)嗎? 如果費(fèi)用25,利潤就是-5,如果是負(fù)數(shù),還要填8.2所得減免欄次嗎?
老師,您好,我公司本年總收入是300萬,其中免企業(yè)所得稅的收入是280萬,應(yīng)交所得稅的收入是20萬,利潤總額是51萬,老師在企業(yè)所得稅申報(bào)表里,第8行所得稅減免金額我應(yīng)該填寫多少,直接填51萬嗎,還是要按免稅和征稅的比例算一下。
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
明白了謝謝
不客氣,祝你國慶節(jié)快樂,學(xué)員