你好,賣的庫存商品,自己用的周轉(zhuǎn)材料 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借管理費(fèi)用等 貸周轉(zhuǎn)材料
一、A公司每月就3-4筆維修或銷售配件業(yè)務(wù),全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢,主要以B公司賺錢。 二、A公司經(jīng)營范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類醫(yī)療器械,戶外旅游用品,美容美發(fā)用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產(chǎn)品的銷售,企業(yè)管理咨詢,文化藝術(shù)交流策劃咨詢(除經(jīng)紀(jì)),企業(yè)營銷策劃,會展服務(wù),從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 問題: 4月份B公司缺錢,和A公司簽訂了一份合同主要內(nèi)容是640套月700單價的云端服務(wù)合計(jì)448000。當(dāng)時付款沒有開票,8月份開一半的發(fā)票A公司入的"借生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸應(yīng)收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進(jìn)行了開具,請問A公司怎么入賬,它沒有大的主營業(yè)收入可以消耗這筆448000。 1.請問入賬的科目對嗎? 2.如果對要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目? 3.不是生產(chǎn)企業(yè)也可以做生產(chǎn)成本科目嗎? 4. 如果不對要入什么科目怎么做賬?
老師好,請問中醫(yī)館購進(jìn)醫(yī)療設(shè)備,價值3000左右,有自己領(lǐng)用的,也有對外銷售,經(jīng)營范圍里沒有這項(xiàng)業(yè)務(wù)。請問這要入庫存商品還是周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品呢?麻煩老師分別說下領(lǐng)用和對外銷售的分錄,謝謝。
老師好,請問中醫(yī)館購進(jìn)艾炙條等消耗品,偶爾對外銷售,購進(jìn)時入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,領(lǐng)用時一次性攤銷,那對外銷售的這部分艾炙條怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?麻煩老師說下詳細(xì)分錄,謝謝。
老師好,請問醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的醫(yī)館現(xiàn)在也開展銷售業(yè)務(wù),那購進(jìn)的如針炙針、艾炙條、艾炙儀器等有做醫(yī)療服務(wù)時領(lǐng)用的,也有對外銷售的,入庫時是入那個科目?領(lǐng)用和對外銷售時入那個科目,麻煩老師詳細(xì)說下分錄。我們是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍里有對外銷售這塊業(yè)務(wù)。
老師好,請幫個忙,我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人,0稅率。金蝶軟件記賬,成立半年左右。公司采購的原材料原會計(jì)都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒有庫存,生產(chǎn)多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進(jìn)去?,F(xiàn)在有如下數(shù)據(jù),主營業(yè)務(wù)成本:鴨蛋6248元,煎餅590.4.雞蛋6794元,白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元,輔助生產(chǎn)成本23705元,主營業(yè)務(wù)收入面包1261,粽子66720元,小程序平臺1846.2,元,煎餅1030,鴨蛋12784元,雞蛋9006元,白糖4108元。營業(yè)外收入:1691元。其中鴨蛋,煎餅,雞蛋,白糖是庫存商品,我們外購的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會計(jì)小白一個,月末結(jié)賬這塊我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?還請老師詳細(xì)指導(dǎo)。借貸方向金額。必感謝,感謝老師不吝賜教!
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
微信掃碼加老師開通會員
老師,問題是進(jìn)貨時不知道哪些是賣的,哪些是要領(lǐng)用的,進(jìn)貨時怎么入賬呢?
同學(xué),那你就都做庫存商品
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本的附件是匯總的出庫單可以不?軟件打印的,沒有手簽名。
你好,這個是可以的
老師,再請問一下,我們收客戶品牌使用費(fèi),然后再返貨給客戶,返貨時附件就是打印的單據(jù),客戶簽名就行是嗎?
是的,你的理解是正確的