您好,您需要先進項稅認證再轉出
老師,出去出差請客服吃飯分錄可以這樣做嗎,可以直接,借管理費用—招待費 貸銀行存款,嗎
老師,請問公司購買茅臺酒,收到對方開來的普票,我可以正常做費用報銷嗎?借管理費用-業(yè)務招待費,貸銀行存款
招待客戶的餐費發(fā)票和飲用酒水發(fā)票可以寫在一個憑證中嘛 記賬分錄 借:管理費-業(yè)務招待費 貸:銀行存款
老師,請問,開進來的白酒和茶葉的專票,分錄,借管理費用~招待費 貸銀行存款 可以嗎
老師,我們公司收到一張白酒的專票,白酒過節(jié)送禮了,因為白酒票抵扣后,要做進項稅額轉出,我可以在這個界面,選擇不抵扣發(fā)票勾選嗎?然后直接寫分錄借管理費用~招待費價稅合計金額 貸銀行存款 可以嗎
請問我們有幾百萬的貨款很多年沒給對方付,現(xiàn)在對方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時做納稅調增嗎?
就是支付合同問一下屬于什么費用,可以所得稅錢扣除嗎?
4月注冊的公司,公司稅務沒登記來,但是4月產(chǎn)生工資了,5月剛開的公戶,沒有申報個稅,可以在公戶發(fā)工資嗎?公戶發(fā)工資會產(chǎn)生分險不
老師,補交以前年度企業(yè)所得稅在今年記未分配利潤科目,以前年報表就不用改也行是吧?就是資產(chǎn)負債表中未分配利潤跟利潤表有這個差額
老師小規(guī)模納稅人確認收入時如何提增值稅,怎么做賬,以收入100含稅為例子 貸方怎么寫
報個稅時,報個稅的工人有年齡限制嗎
老師您好,我們公司股權轉讓溢價100萬,我記到了營業(yè)外支出,我覺得不對,麻煩老師分別用權益法和成本法兩種方式提供下記賬分錄嗎
2024年達人有個發(fā)票沒有給我們開,說是會開,我能用聊天記錄證明嗎?匯算清繳不調增?還是說怎么處理?
老師,A公司企業(yè)所得稅匯算清繳基本信息表中有關涉稅事項情況,201從事股權投資業(yè)務,A公司是B公司的股東,占股100%,這個從事股權投資要選是嗎?
老師您好,工商年報里的納稅總額,是把一年所有交過的增值稅和其他稅都加起來嗎?還是只算交的企業(yè)所得稅?
第一步先在系統(tǒng)里抵扣, 第二步然后寫分錄:借管理費用~招待費,借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸銀行存款, 第三步進項稅額轉出:借應交稅費~進項稅額,貸應交稅費~進項稅額轉出 是這樣寫分錄嗎
第三步進項稅額轉出:借管理費用,貸應交稅費~進項稅額轉出
第一步先在系統(tǒng)里抵扣, 第二步然后寫分錄:借管理費用~招待費13669.03元,借應交稅費應交增值稅進項稅額1776.97元,貸銀行存款15446元, 第三步進項稅額轉出:借管理費用1776.97元,貸應交稅費~進項稅額轉出1776.97元 對嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,這種茶葉的普票, 分錄借管理費用~招待費400 貸銀行存款400 是嗎
您好,是的,普通發(fā)票不需要體現(xiàn)增值稅
老師,招待費不超過收入的百分之多少,可以稅前扣除
您好,是不超過營業(yè)收入60%
寫分錄:借管理費用~招待費13669.03,借應交稅費應交增值稅進項稅額1776.97,貸銀行存款15446, 進項稅額轉出:借應交稅費~進項稅額1776.97,貸應交稅費~進項稅額轉出1776.97 老師,2筆分錄,需要寫在一個憑證上嗎? 是這樣寫分錄嗎