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Q

老師,請問,開進來的白酒和茶葉的專票,分錄,借管理費用~招待費 貸銀行存款 可以嗎

2021-10-01 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-01 08:48

您好,您需要先進項稅認證再轉出

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快賬用戶9573 追問 2021-10-01 08:54

第一步先在系統(tǒng)里抵扣, 第二步然后寫分錄:借管理費用~招待費,借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸銀行存款, 第三步進項稅額轉出:借應交稅費~進項稅額,貸應交稅費~進項稅額轉出 是這樣寫分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-01 08:56

第三步進項稅額轉出:借管理費用,貸應交稅費~進項稅額轉出

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快賬用戶9573 追問 2021-10-01 09:00

第一步先在系統(tǒng)里抵扣, 第二步然后寫分錄:借管理費用~招待費13669.03元,借應交稅費應交增值稅進項稅額1776.97元,貸銀行存款15446元, 第三步進項稅額轉出:借管理費用1776.97元,貸應交稅費~進項稅額轉出1776.97元 對嗎?

第一步先在系統(tǒng)里抵扣,

第二步然后寫分錄:借管理費用~招待費13669.03元,借應交稅費應交增值稅進項稅額1776.97元,貸銀行存款15446元,

第三步進項稅額轉出:借管理費用1776.97元,貸應交稅費~進項稅額轉出1776.97元

對嗎?
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齊紅老師 解答 2021-10-01 09:56

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶9573 追問 2021-10-01 10:07

老師,這種茶葉的普票, 分錄借管理費用~招待費400 貸銀行存款400 是嗎

老師,這種茶葉的普票,

分錄借管理費用~招待費400

貸銀行存款400

是嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-01 10:26

您好,是的,普通發(fā)票不需要體現(xiàn)增值稅

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快賬用戶9573 追問 2021-10-01 10:56

老師,招待費不超過收入的百分之多少,可以稅前扣除

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齊紅老師 解答 2021-10-01 11:05

您好,是不超過營業(yè)收入60%

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快賬用戶9573 追問 2021-10-02 09:44

寫分錄:借管理費用~招待費13669.03,借應交稅費應交增值稅進項稅額1776.97,貸銀行存款15446, 進項稅額轉出:借應交稅費~進項稅額1776.97,貸應交稅費~進項稅額轉出1776.97 老師,2筆分錄,需要寫在一個憑證上嗎? 是這樣寫分錄嗎

寫分錄:借管理費用~招待費13669.03,借應交稅費應交增值稅進項稅額1776.97,貸銀行存款15446,

進項稅額轉出:借應交稅費~進項稅額1776.97,貸應交稅費~進項稅額轉出1776.97

老師,2筆分錄,需要寫在一個憑證上嗎?

是這樣寫分錄嗎
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相關問題討論
您好,您需要先進項稅認證再轉出
2021-10-01
你好對的 是這么做的
2024-12-10
你好,正規(guī)的應該需要視同銷售。
2023-11-09
沒問題,會計分錄可以這么做。
2021-09-15
你好? ?是的。這個可以招待客戶做 管理費用-招待費核算?
2021-08-10
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