借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費 貸銀行存款
老師,請問我在匯算清繳時交了所得稅,去年沒計提過所得稅,現(xiàn)在我該怎么入賬?分錄怎么寫呢
老師,請問下我去年年末的時候少計提了調(diào)增的所得稅,第二年5月匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)了,我5月交稅的分錄該怎么出,少計提的所得稅又該怎么出分錄呢
第四季度所得稅計提多了,交的時候彌補虧損,實際交的少了,第二年一月怎么做分錄
老師,去年多計提了5萬的管理費,今天8月的時候,改報表的時候,調(diào)整了這5萬,并繳納所得稅及滯納金,那我8月 該怎么調(diào)整分錄,(個體戶)
老師,請問小規(guī)模只有24年6月預繳所得稅224.69元,當月已經(jīng)計提了。24年12月末計提所得稅應該怎么計提?調(diào)整后應該交所得稅4432.02元,我是計提4432.02-224.69的差?還是不用計提,等匯算清繳的時候直接未分配利潤
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?