題目出題的人沒有改。應(yīng)該是120塊。
老師他這個300000是本金對吧 為啥要除以那個年金現(xiàn)值系數(shù),怎么理解;然后第二問他這個問題是計算每期還款額,為啥意思就是求當(dāng)前的現(xiàn)值,就是這個題目怎么理解沒有弄懂,希望老師解答一下,謝謝~主要不是式子看不懂 是那個題目怎么就理解成要求年金了
售后回購,其他應(yīng)付款余額,計算答案沒看懂,可以解釋一下嗎,謝謝。115是什么
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,你看答案解析,我在想他為什么不在2019年扣呢?因?yàn)榭梢砸院竽甓葘⒅?018年多交的部分來抵扣啊,那為啥2019年的70萬他不弄呢?都算在2020的150萬里面去了,就是這里有點(diǎn)沒懂,麻煩老師指導(dǎo)一下,感謝老師
就是這道題的第一問他問那個應(yīng)收賬款,然后甲公司不是一般納稅人嗎,那他的增值稅我感覺是可以抵扣的,那為什么這個增值稅還要計入呀,還有那個為乙公司墊付的運(yùn)費(fèi),那個增值稅不因?yàn)榧坠臼且话慵{稅人,所以可以不算嗎,答案這個分錄沒看懂,謝謝老師!
不懂答案,解釋一下,500萬元利潤究竟是甲公司的還是乙公司的?
老師,為什么賬齡1年以上的應(yīng)收賬款屬于流動資產(chǎn)
老師,有限合伙人對外轉(zhuǎn)讓份額需要全體合伙人一致同意嗎?是否有一個合伙協(xié)議另有約定除外?我知道有一個要30日通知其他合伙人,其他合伙人有優(yōu)先購買的權(quán)利。普通合伙人呢?
老師你好,公司建造廠房同時給廠房進(jìn)行裝修,裝修費(fèi)金額較大,這裝修費(fèi)能不能不計入廠的成本?
怎么看增值稅和企業(yè)所得稅是否免稅
答案的式子中第二年的部分沒有,直接是:2.2/(1+20%)+2.5/(20%-10%)/(1+20%),中間不應(yīng)加上2.5/(1+20%)的平方嗎?
老師,2023年開票收入漏申報104萬,能在這個月做納稅檢查調(diào)整么?能正常進(jìn)項(xiàng)抵扣么?進(jìn)項(xiàng)沒有2023年的了,能抵扣么?
老師,請問是應(yīng)納稅暫時性差異就用遞延所得稅負(fù)債科目,可抵扣暫時性差異就用遞延所得稅資產(chǎn)科目嗎?
這道題的解答,我看上面沒有答案所以需要解答一下不太懂
老師,采購發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額1300,為什么300不給退,沒聽懂?