同學(xué)你好 ,可以這樣處理,如果你之前有掛帳這個(gè)科目那就可以對(duì)沖,
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒(méi)有出來(lái),所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒(méi)有把款退回來(lái),2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不? 第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)? 1953 ???? 貸:管理費(fèi)用 ---------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒(méi)有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個(gè)人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,我們社區(qū)每年都有個(gè)企退人員的錢支出。當(dāng)時(shí)社區(qū)沒(méi)有裝修,那時(shí)那個(gè)企退這塊不是跟另社區(qū)一起辦的,我們這有個(gè)人專門在那里的,街道把企退的錢直接撥給另一社區(qū)了,現(xiàn)在我們獨(dú)立出來(lái)了,這個(gè)企退的返回給我們。這種要計(jì)入其他收入-其他還是其他應(yīng)付款-企退人員經(jīng)費(fèi)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,我們社區(qū)每年都有個(gè)企退人員的錢支出。當(dāng)時(shí)社區(qū)沒(méi)有裝修,那時(shí)那個(gè)企退這塊不是跟另社區(qū)一起辦的,我們這有個(gè)人專門在那里的,街道把企退的錢直接撥給另一社區(qū)了,現(xiàn)在我們獨(dú)立出來(lái)了,這個(gè)企退的返回給我們。這種要計(jì)入其他收入-其他還是其他應(yīng)付款-企退人員經(jīng)費(fèi)
老師你好 我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu),我們公司的銀行賬戶當(dāng)時(shí)被凍結(jié)了,然后又注冊(cè)了一家公司,員工的社保在原來(lái)的那家企業(yè)申報(bào),但是一直都沒(méi)有交,從去年開始新公司啟用后,把款項(xiàng)收到新企業(yè)的賬戶中,另外把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到原來(lái)被凍結(jié)的那家賬戶中,給員工把社保交清了,但是員工的社保個(gè)人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來(lái)了,社保產(chǎn)生的費(fèi)用還是做到舊企業(yè)了,現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費(fèi)以后,在新企業(yè)賬上掛了10萬(wàn)多的其他應(yīng)收款,舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這樣的內(nèi)部往來(lái)賬怎么做平
曉純老師不要在接了,我問(wèn)問(wèn)其他老師,你好,老師,我們地方財(cái)政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級(jí)財(cái)政撥款收入,但有一個(gè)退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎?cái)政撥到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理局,不經(jīng)過(guò)我們單位基本戶的,所以我這邊沒(méi)記這條,但是財(cái)政是通過(guò)直接支付到社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對(duì)賬有差異,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我這邊要怎么記賬?
老師,9000元的文化墻布置費(fèi)用,可以直接入辦公費(fèi)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)這做賬務(wù)處理有什么不妥的地方嗎?
公務(wù)車使用登記檔案缺失、銷毀無(wú)登記審批記錄,老師,這個(gè)被審計(jì)單位怎么整改?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,內(nèi)帳的銀行存款與代記賬那邊的差1塊多,是不是也還是要核對(duì)清楚?這個(gè)要怎么查??
做跨境電商,售賣日用小商品,用一般納稅人好還是小規(guī)模納稅人比較好?
7月有抵扣一張,阿里巴巴開的票,但是他把我們公司名稱其中一個(gè)字寫錯(cuò)了,8月做申報(bào)用掉,后面做賬發(fā)現(xiàn)了,8月就開了紅字信息表過(guò)去,但是對(duì)方并沒(méi)處理,而是又開了兩張進(jìn)來(lái) 本來(lái)是想8月申報(bào)表,填紅字專票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要怎么填寫到哪欄?還是去更正7月
收入轉(zhuǎn)給法人,法人在轉(zhuǎn)進(jìn)對(duì)公賬戶,這個(gè)怎么做賬呀
未按制度設(shè)立檔案室且無(wú)專(兼)職檔案管理員無(wú)法執(zhí)行檔案借閱管理工作,老師,怎么知道被審計(jì)單位整改,設(shè)立了檔案專員?
老師,昨天經(jīng)濟(jì)法考了一道簡(jiǎn)答題:1、甲公司發(fā)貨,部分貨物意外毀損,另一部分按時(shí)送達(dá),已送達(dá)的這批貨對(duì)方未按時(shí)付款,債權(quán)人有抗辯權(quán)嗎?2、意外毀損的這批貨所有權(quán)的轉(zhuǎn)移是發(fā)出時(shí)還是到達(dá)對(duì)方約定地點(diǎn)時(shí)轉(zhuǎn)移。
老師,我問(wèn)下,如果某某公司開進(jìn)項(xiàng)票13點(diǎn)給對(duì)方,但要收10點(diǎn)稅,要怎么樣判斷對(duì)方要收10點(diǎn)劃算嗎