你好,辦公用的可以的。
老師我想問下今天交電費是別人用支付寶交的,我做分錄借管理費用_水電費 貸庫存現(xiàn)金 這樣對嗎
老師,我公司是做高壓電的,之前的會計把公司買的10臺電腦入庫了。但倉庫是沒有這10臺電腦的,現(xiàn)在我可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?現(xiàn)在我做的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本50000 貸:庫存商品 50000,這樣做對嗎?
老師,我公司是做高壓電的。倉庫有3臺空調(diào)?,F(xiàn)公司辦公室要領(lǐng)用這3臺空調(diào)安裝在辦公室用,那我的分錄:借:管理費用12000 貸:庫存商品12000.那結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做
老師,我公司是做電力工程的,倉庫庫存有10臺電腦,現(xiàn)要領(lǐng)用5臺電腦給倉庫人員用。分錄這樣做:借:管理費用 18000 貸:庫存商品18000,這樣做對嗎
老師,我們公司買了12瓶茅臺酒,一般用于聚餐使用,是不是購酒時候,分錄要作為庫存商品,我們是小規(guī)模,也就是,借,庫存商品,貸,銀行存款,等領(lǐng)出使用時候,借,管理費用福利費,貸,應(yīng)付職工薪酬福利費,借,應(yīng)付職工福利費,貸庫存商品,如果是這樣的話,我出庫酒時候,可以直接分錄,借,管理費用,職工福利,貸,庫存商品嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是辦公的,18000元是按當(dāng)時購入的價格做賬的。那老師這五臺電腦怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好,對的是的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
那這樣做,就等于說做費用,這樣說對嗎
哦對的是的,可以這么理解的。