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由于公司漏報銷給員工,導(dǎo)致收到的報銷發(fā)票先做賬了,然后第二個月初打算轉(zhuǎn)賬給員工,這樣平了,那第一個月應(yīng)當(dāng)規(guī)劃為其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款?因?yàn)橐院笥X得這個員工歸屬于其他應(yīng)收款這個科目將會用越來越多

2021-09-30 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-30 15:27

您好。后付款用其他應(yīng)付款。

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快賬用戶9396 追問 2021-09-30 15:37

但是后面,這個員工會經(jīng)常跟公司提取備用金,那不是也要添加一個科目往來科目放到其他應(yīng)收款里面嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 15:52

是的,借備用金用其他應(yīng)收款。

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您好。后付款用其他應(yīng)付款。
2021-09-30
對的是的,是這么做的。
2025-03-11
你好; 分公司和這個外部單位是什么業(yè)務(wù)的;? ? ?是否有協(xié)議;才好判斷你們分錄是否對? ?
2023-06-27
您好,那這筆往來款最終是要付給員工的,應(yīng)通過其他應(yīng)付款核算。摘要寫的是對的,很清晰。 公賬打款給項(xiàng)目經(jīng)理,借其他應(yīng)付款-項(xiàng)目經(jīng)理,貸銀行存款。 項(xiàng)目經(jīng)理取錢,發(fā)給員工,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-項(xiàng)目經(jīng)理。
2020-06-16
您好,可以 的哦,我們是內(nèi)賬,沒大事,因?yàn)椴簧婕暗綀蠖悺?借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復(fù)我不知道報表給領(lǐng)導(dǎo)了,
2024-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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