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老師,這個人一般納稅人,這幾個應該怎么寫分錄,第一種是甲開了500元,沒有留底數黑,怎么寫分錄,和下邊有留底數怎么寫分錄

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2021-09-30 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-30 12:55

您好,期末做正常的應交稅費結轉即可。 分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?? ? ? ? ? ? ? ? ??應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(差額) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??應交稅費-應交增值稅-進項稅

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您好,期末做正常的應交稅費結轉即可。 分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?? ? ? ? ? ? ? ? ??應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(差額) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??應交稅費-應交增值稅-進項稅
2021-09-30
借未交增值稅500待轉出多交增值稅500。
2023-03-17
同學,你好 增值稅結轉分錄 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 ?銷項稅額比進項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎 要寫,計入營業(yè)外收入
2024-04-18
你這個之前進項稅額全部做轉出未交增值稅嗎,沒有就一起做借銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額就可以,轉出未交增值稅借方表示留底稅額,
2020-10-19
你好同學,本月注銷,本月固定資產正常計提折舊,欠法人的錢還掉,留抵進項稅不能抵扣的轉入損失。
2023-10-28
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