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Q

老師,請(qǐng)問一下補(bǔ)提上個(gè)月的個(gè)稅賬務(wù)處理是怎么做的?

2021-09-30 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-30 10:05

借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。

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快賬用戶9697 追問 2021-09-30 10:07

只做賬務(wù)處理 不需要申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:08

你好,下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候一塊兒申報(bào)進(jìn)去。

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快賬用戶9697 追問 2021-09-30 10:23

老師 是這樣子的,發(fā)的8月份的提成,然后走的公戶,而且這兩個(gè)人都在其他公司申報(bào)個(gè)稅了,我這還能申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:27

可以的,員工可以有兩處工資的。

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快賬用戶9697 追問 2021-09-30 10:28

那我這要怎么做呢?把這兩個(gè)人8月份的提成加到9月份的工資一起申報(bào)個(gè)稅?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:30

好對(duì)的是的是這么做的。

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快賬用戶9697 追問 2021-09-30 10:32

你確定嗎?那我這個(gè)做賬要怎么做??

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快賬用戶9697 追問 2021-09-30 10:33

這個(gè)月給他們發(fā)提成了 ,然后我下個(gè)月在把這兩筆提成加到工資里?那要給他們?cè)诎l(fā)一次嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:35

你好,你發(fā)下去 你在九月份集體 只集體不就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:35

八月份借應(yīng)付職工薪酬貸、銀行存款,九月份借銷售費(fèi)用或者是管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶9697 追問 2021-09-30 10:40

您說的我越來越懵了,就比如405.1620這兩筆,9月份發(fā)的8月份的提成,走的工戶,但是我九月份的時(shí)候沒有申報(bào)個(gè)稅,我就問問我下個(gè)月這兩筆怎么做?看得懂嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:41

好,你分錄怎么做的,你既然問我賬務(wù)處理,那你是不是應(yīng)該把你之前的賬務(wù)處理說一下,然后我再在你的基礎(chǔ)上修改一下。

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:41

八月份的分錄我給你寫了,九月份的分錄也給你寫啦。 個(gè)稅的時(shí)候在下一個(gè)月一塊兒申報(bào)的,本期收入里面405加上1620,還有其他的嗎?沒有其他的就不需要加其他的啦。

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快賬用戶9697 追問 2021-09-30 10:49

你剛剛還說借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)稅 現(xiàn)在又換這個(gè),到底是那個(gè)??而且我問你,就是不懂才問,您還說我得把我的賬務(wù)處理說一下,你在修改,我會(huì)做我還用問您嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:52

你好,但是一個(gè)月不到5000交不了個(gè)稅的。

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:52

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:52

一個(gè)月才2000塊錢的工資,他怎么交個(gè)稅?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:52

完整的分錄上面給你寫啦,你自己看一下,因?yàn)槟愕谝粋€(gè)問我的時(shí)候是涉及到個(gè)稅,并沒有說工資,我不知道你的工資情況,你問的是個(gè)稅,我給你回復(fù)的也是個(gè)稅,并沒有做發(fā)放工資的分錄,你沒看到嗎?

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快賬用戶9697 追問 2021-09-30 11:00

好的 辛苦了

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齊紅老師 解答 2021-09-30 11:02

不用客氣,工作愉快。

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借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
2021-09-30
你好,那個(gè)為什么會(huì)成為負(fù)數(shù)補(bǔ)充一下?
2023-12-01
您好 請(qǐng)問上個(gè)月確認(rèn)收入分錄怎么寫的
2019-08-30
去年做借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整, ,今年做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2020-08-04
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅 貸:銀行存款
2025-04-11
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