你好,稅務(wù)上問題不大。不是分錄的原因,而是本來就會(huì)這樣
我們公司需要補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅,我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該怎么做賬,然后還不影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,收到上年度的所得稅退稅,金額1萬多,影響了資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,稅務(wù)上問題大嗎?還是分錄做的不對?
老師你好,公司使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳所得稅,計(jì)提分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這樣結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就對不上,差額正好是這個(gè)補(bǔ)的稅,必須改的勾稽上嗎?
上年度預(yù)繳過企業(yè)所得稅,后又因企業(yè)虧損,今年做匯算清繳時(shí)把稅退回來了。現(xiàn)在我在報(bào)今年1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系一直對不上,想問下,這個(gè)退稅跟這個(gè)表有影響嗎?
老師你好,匯算收到所得稅退稅,做賬可以記入本年利潤嗎,因?yàn)橛浫胛捶峙淅麧檿?huì)影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
老師,請問我企業(yè)在別的企業(yè)買的2手水箱,他給我們開不了專票,他給我開水,空氣,土壤,公共環(huán)球衛(wèi)生檢測服務(wù)的咨詢費(fèi)專票可以么,我企業(yè)是一般納稅人
老師:理發(fā)店開分店需要重新注冊個(gè)體還是用之前的個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照?
老師好,我是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,目前剛把24年的企業(yè)所得稅做完匯算清繳,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交后會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?另外24年和25年的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎?
老師,公司沒下沒有車,如果老板要報(bào)銷燃油費(fèi)的話,是不是只要公司制度允許的話,可以報(bào)銷,企業(yè)所得稅稅前不能扣除對嗎。還需要什么流程呢
企業(yè)有進(jìn)口業(yè)務(wù),付款一直是找的別的公司代付的,這種情況怎么看自己交了多少稅,費(fèi)用是多少。
匯算清繳表里A104000表公司的社保費(fèi)填那欄呢
餐飲行業(yè),收到抖音套餐款項(xiàng),應(yīng)該是先團(tuán)購抖音套餐再到店消費(fèi),是否要放預(yù)收款
去哪里看這些企業(yè)一共有多少進(jìn)口海關(guān)專用繳款書
我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目退稅分錄這么做:借:銀行存款 11182.04 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 11182.04 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 11182.04 貸:利潤分配-未分配利潤11182.04,對嗎?
你好,是的,是這樣做分錄的?
結(jié)賬的時(shí)候做賬系統(tǒng)做了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,提示說勾稽關(guān)系異常,這個(gè)不用做什么處理嗎?
你好,不需要做什么特殊處理的?