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老師你好,采購進(jìn)項取得普通發(fā)票,做憑證分錄不需要價稅分離嗎?

2021-09-29 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-29 10:54

你好 ?不需要價稅分離

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快賬用戶4682 追問 2021-09-29 11:08

老師這個錢是后面對公要支付的,但是現(xiàn)在對公上沒有錢,要等收到錢再付給別人,這樣做分錄有問題沒?

老師這個錢是后面對公要支付的,但是現(xiàn)在對公上沒有錢,要等收到錢再付給別人,這樣做分錄有問題沒?
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快賬用戶4682 追問 2021-09-29 11:09

錄進(jìn)去這樣提示有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 11:16

請查看銀行存款金額?

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快賬用戶4682 追問 2021-09-29 11:20

銀行戶上還沒錢

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快賬用戶4682 追問 2021-09-29 11:21

現(xiàn)在這樣能做嗎?還是等銀行有金額了再錄憑證分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 11:26

需要銀行有錢時再做,不然沒錢你沒法付款。

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快賬用戶4682 追問 2021-09-29 11:27

就是成了負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2021-09-29 11:31

銀行有錢再支付,沒錢不能支付。

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你好 ?不需要價稅分離
2021-09-29
是的,對的,是這么做的。
2024-06-07
同學(xué)你好 對的 按照9%的稅額來的
2021-02-28
你好,不是的,也需要價稅分離
2021-07-03
采購商品,取得進(jìn)項稅發(fā)票: 若商品已驗收入庫,款項已支付,根據(jù)發(fā)票金額和稅額, 借:庫存商品 (不含稅金額) 、應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ,貸:銀行存款 ; 若商品已驗收入庫,款項尚未支付,借:庫存商品 (不含稅金額) 、應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ,貸:應(yīng)付賬款 ; 若商品尚未驗收入庫,款項已支付,借:在途物資 (不含稅金額) 、應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ,貸:銀行存款 。 進(jìn)項稅發(fā)票勾選認(rèn)證:如果前期已將進(jìn)項稅額計入 “應(yīng)交稅費 —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額” 科目,認(rèn)證通過后,借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ,貸:應(yīng)交稅費 —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ;若取得發(fā)票時直接計入 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”,則勾選認(rèn)證無需額外做分錄。 增值稅計提:月末,計算當(dāng)月銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額。若銷項稅額大于進(jìn)項稅額,表明當(dāng)月需要繳納增值稅, 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ,貸:應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅 ;若進(jìn)項稅額大于銷項稅額,無需計提,留抵下期繼續(xù)抵扣,也無需做分錄 。 增值稅繳納:次月申報繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅 ,貸:銀行存款 。 小規(guī)模納稅人采購商品時,即使取得增值稅專用發(fā)票,也不能抵扣進(jìn)項稅額,應(yīng)將價稅合計金額計入相關(guān)成本費用或資產(chǎn)科目,比如借:庫存商品(價稅合計金額),貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 ;銷售時,按照銷售額和征收率計算應(yīng)納增值稅額,借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 ;繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 ,貸:銀行存款 。
2025-03-13
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