你好,做盤虧盤盈,待處理財產損益就可以。
之前會計走了,沒有交接,我現(xiàn)在重新盤存了倉庫的原材料和庫存商品,和賬上的金額都不一致,我還怎么辦
庫存商品之前列了明細賬,但是結轉的時候沒有一一對應沒有統(tǒng)計核算每個余額都統(tǒng)一,有原材料和成品。現(xiàn)在想匯總都轉入庫存商品一級科目可以嗎?
老師好:如果別人之前做過的賬,庫存商品沒有設置明細賬,現(xiàn)在我接手了,想要在庫存商品一級科目下設置明細賬,原來的庫存商品一級科目有金額的!現(xiàn)在該怎么辦?
請問新接手了一家公司、原材料、庫存商品、固定資產、和賬上都不一致、現(xiàn)在需要重新新建賬套、該怎怎么做嘞?
老師,您好,新交接的工作,上一個會計原材料庫存明細表,沒有用月末加權平均法,導致出入庫金額和庫存存在差額,他的表和賬對不上,這個怎么調?
老師好,一生產型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報出口退稅申報表,且首單報關單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個情況應如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個在建工程這個科目,我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉到固定資產還是等房產證辦下來之后再轉入固定資產這個科目,然后這個房產原值如果要增加的話,應該是拿到房產證的證件再去增加這個房產原值是這樣嗎?老師
老師,您好!公司有一位員工在異地已買社保,社保這邊沒辦法轉過來,公司這邊可以給該員工發(fā)工資嗎?
老師,我們漏了一筆應付賬款,怎么補錄?上月的了
你好,老師,之前我們課堂上老師講的編制這個資產負債表,他是根據(jù)科目余額表的期末余額數(shù)來編制的,這樣科目余額表的期末余額數(shù)應該是跟資產負債表的期末數(shù)是相等的是吧?
老師,我給我們老板另一個公司代賬,工資從私賬走,不報個稅系統(tǒng),現(xiàn)在出納要給我打工資問我摘要怎么寫,這個摘要怎么寫對自己最有利啊
CPA財管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里,測量償債能能力的【經營活動現(xiàn)金流量凈額】,是指 投資理論里的,營業(yè)現(xiàn)金毛流量、營業(yè)現(xiàn)金凈流量,還是實體現(xiàn)金流量?
個體戶可以自己網上注銷嗎?
老師請教一下。如果當月計提的工資 部分當月沒有發(fā)的話 在實發(fā)工資表里 要做 實發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實際發(fā)放等時候才能填 實發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補發(fā)的時候 再多做一張 實際發(fā)放的表備注補發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報個人經營所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
微信掃碼加老師開通會員
是之前會計走了,中間的賬一直沒有做,所以才會出現(xiàn)這個情況
這個我要怎么做
你好,你之前的賬可以補到這個月,你補上來之后看下庫存能對得起嗎?
對不上呀
對不上就做盤虧盤盈,要么你就查之前的帳 核對出入庫單
賬上多了,實際庫存少了
怎么做賬
那你看一下是不是有沒開發(fā)票的收入,你賬上沒做收入,然后沒有結轉成本。
有好多,都掛在應收上面沒有開票
你好,那你加上這些無票收入的庫存不就可以啦。
那賬上不用管?
一致的就不需要修改了
現(xiàn)在不用管。那等后面開票了在結轉成本?
好對的是的是這么做的。