你好,是的,是這樣的

老師月末計提增值稅會計分錄?借應交稅費增值稅 轉出未交增值稅 代 應交稅費-未交增值稅嗎? 老師不理解這個會計分錄 !那這樣的話借方應交稅費-轉出未交增值稅一直有借方余額啊什么時候把它銷了,還是一直留著為什么?
老師,有應交稅費—應交增值稅發(fā)生時,是不是一定會計提三個增值稅附加啊?
老師,公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預交稅,我剛來公司以前會計沒做交接,發(fā)現了一些問題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個會計做的憑證是:借:應交稅金-應交增值稅-預交稅金 應交稅金-應交城建稅 貸:現金 又做了一筆計提附加稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-應交城建稅 ;后面一個會計做的是:借:應交稅金-應交增值稅-預交稅金 應交稅金-應交增值稅-預交城建稅 ,應交增值稅-預交教育費附加,沒做計提附加稅,現在預交城建稅科目有借方余額2160.74,預交教育附加有借方余額1200.33,預交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對的呢,預交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
老師預繳增值稅及附加稅。借方:應交稅費~各種附加 貸:庫存現金 月底是不是要計提出這部分預繳的增值稅啊,借:稅金及附加 貸:應交各種稅費
老師計提增值稅和附加的時候分錄是這樣的嗎? 借:應交稅費-應交增值稅銷項稅 稅金及附加-城建 貸:應交稅費-未交增值稅
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我啊?是對方單位開錯了嗎?
領營業(yè)執(zhí)照前預付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據題干信息長期應收款是50
開辦時房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實收資本投入公司有3個月了 沒有在國家企業(yè)公司網去公示,會產生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務合同,可以按照工資薪金申報個稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉對庫存存貨對不上該怎么辦呢?
但是這筆分錄里只有城建稅沒有兩個教育費附加?
你好,那說明是符合條件,兩個教育費附加給免征了,所以沒有計提。
是什么條件呢?
你好,月度收入低于15萬,季度低于45萬免征教育費附加,地方教育費附加。
我明白了。 謝謝你,老師!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。