你好 預(yù)收款的業(yè)務(wù)嗎?
老師,有一筆其他應(yīng)付款錢付了,但是發(fā)票還沒收到,怎么做會計分錄?
您好老師,這個月月底進(jìn)賬一筆錢,但是春節(jié)前就要停工了,進(jìn)項這個月底前開不來,沒有成本票怎么辦
老師,本月進(jìn)賬一筆錢,但發(fā)票還沒開,怎么做分錄啊
老師,我公司本個月有一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,信息表已開,我本月應(yīng)該怎么做賬啊,錢要下個月轉(zhuǎn)進(jìn)來,錢錢轉(zhuǎn)進(jìn)來后我又怎么做賬啊,還有我是不是應(yīng)該會收到對方公司開的一張紅字發(fā)票啊,請老師幫我把這個業(yè)務(wù)的分錄仔細(xì)的連貫講一下,謝謝
個人給公司開發(fā)票,錢先付了,發(fā)票還沒進(jìn)來。這筆分錄怎么做
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
不是,是先就給那個公司設(shè)計成品了,只是那個公司先打款過來了,發(fā)票后面再開
一般不都是先開票后打款嗎,對方先把款打來了,說發(fā)票后面再打
先打款不就是預(yù)收 款嗎? 要 是設(shè)計完了沒開票記無票收入??
那就先記預(yù)收是吧 后面開了票就一沖,是這樣嗎? 那怎么做分錄
先收款,還沒有提供服務(wù)記預(yù)收賬款。
提供了服務(wù),只是對方說晚點再開票
做無票收入處理的?
怎么做啊老師
你好 借銀行 貸收入、 銷項
為什么還有銷項
我是小規(guī)模納稅人 那就跟正常入賬一樣的,借銀行,貸收入,那等下個月開發(fā)票的時候怎么做賬呢
你好小規(guī)模貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
不是借銀行存款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入10000嗎 現(xiàn)在湖北武漢是一個點,那不我應(yīng)該寫借銀行存款10000, 貸主營業(yè)務(wù)收入99700 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅300
借銀行存款10000, 貸主營業(yè)務(wù)收入99700 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅300
你稅款按1計算 填寫這個金額?
分錄 是我發(fā)你的這個分錄?
這個月沒開發(fā)票,對方把錢就打進(jìn)來了,那下個月開了發(fā)票怎么做賬啊
無票收入就是上面發(fā)給你的,下個月可以開發(fā)票,鮮紅沖無票收入,按發(fā)票再寫收入分錄。
老師,怎么沖無票收入,再按發(fā)票寫收入分錄
沖就是負(fù)數(shù)分錄 意思? 不沖再開發(fā)票就是做二次收入了?
你的意思就是下個月的時候我先做一筆沖的分錄借銀行存款-10000,貸主營業(yè)務(wù)收入-99700,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-300 接著再做一筆分錄 借銀行存款10000,貸主營業(yè)務(wù)收入99700,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅300 對嗎老師?
對 這樣處理是對的,建議你把銀行科目用應(yīng)收賬款科目? 其他的不變?