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老師,本月進(jìn)賬一筆錢,但發(fā)票還沒開,怎么做分錄啊

2021-09-28 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 14:54

你好 預(yù)收款的業(yè)務(wù)嗎?

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 14:56

不是,是先就給那個公司設(shè)計成品了,只是那個公司先打款過來了,發(fā)票后面再開

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 14:57

一般不都是先開票后打款嗎,對方先把款打來了,說發(fā)票后面再打

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齊紅老師 解答 2021-09-28 15:03

先打款不就是預(yù)收 款嗎? 要 是設(shè)計完了沒開票記無票收入??

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 15:05

那就先記預(yù)收是吧 后面開了票就一沖,是這樣嗎? 那怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-28 15:07

先收款,還沒有提供服務(wù)記預(yù)收賬款。

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 15:08

提供了服務(wù),只是對方說晚點再開票

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齊紅老師 解答 2021-09-28 15:13

做無票收入處理的?

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 15:14

怎么做啊老師

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齊紅老師 解答 2021-09-28 15:21

你好 借銀行 貸收入、 銷項

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 15:21

為什么還有銷項

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 15:22

我是小規(guī)模納稅人 那就跟正常入賬一樣的,借銀行,貸收入,那等下個月開發(fā)票的時候怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-09-28 15:31

你好小規(guī)模貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 15:35

不是借銀行存款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入10000嗎 現(xiàn)在湖北武漢是一個點,那不我應(yīng)該寫借銀行存款10000, 貸主營業(yè)務(wù)收入99700 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅300

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齊紅老師 解答 2021-09-28 15:40

借銀行存款10000, 貸主營業(yè)務(wù)收入99700 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅300

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齊紅老師 解答 2021-09-28 15:40

你稅款按1計算 填寫這個金額?

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齊紅老師 解答 2021-09-28 15:40

分錄 是我發(fā)你的這個分錄?

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 15:48

這個月沒開發(fā)票,對方把錢就打進(jìn)來了,那下個月開了發(fā)票怎么做賬啊

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齊紅老師 解答 2021-09-28 15:51

無票收入就是上面發(fā)給你的,下個月可以開發(fā)票,鮮紅沖無票收入,按發(fā)票再寫收入分錄。

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 15:55

老師,怎么沖無票收入,再按發(fā)票寫收入分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-28 16:01

沖就是負(fù)數(shù)分錄 意思? 不沖再開發(fā)票就是做二次收入了?

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快賬用戶4580 追問 2021-09-28 16:03

你的意思就是下個月的時候我先做一筆沖的分錄借銀行存款-10000,貸主營業(yè)務(wù)收入-99700,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-300 接著再做一筆分錄 借銀行存款10000,貸主營業(yè)務(wù)收入99700,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅300 對嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-09-28 16:11

對 這樣處理是對的,建議你把銀行科目用應(yīng)收賬款科目? 其他的不變?

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你好 預(yù)收款的業(yè)務(wù)嗎?
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借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
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借:預(yù)付賬款
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你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
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