你好,根據(jù)你的描述,增值稅是沒有辦法了。但是企業(yè)所得稅,一些企業(yè)是暫估成本的
請問下老師,上面的截圖中的進項,月底我對好進項后,主管后來又加了這兩筆,然后我今天點進項勾選確認時,這后做進的兩筆就沒有認證,但帳做在了上個月,怎么辦
您好老師,一般納稅人戶本月銷項大于進項,發(fā)票不夠用,我過甲開10萬銷售,次月甲給我開10萬進項發(fā)票,按照13個稅點是13000,這個月底我不想繳納這13000行不行,有沒有什么辦法,因為下個月進項10萬發(fā)票就來了,謝謝老師。
你好老師,我們有工程這幾個月都不開票,可能還得等一個月才開票,但之前每月都有進項,導(dǎo)致現(xiàn)在進項留底很多,這種一般怎么辦,有更好的賬務(wù)處理辦法嗎?一般這種怎么稅務(wù)和賬務(wù)處理
您好老師,這個月月底進賬一筆錢,但是春節(jié)前就要停工了,進項這個月底前開不來,沒有成本票怎么辦
老師,上個月有筆進項轉(zhuǎn)出我沒開發(fā)票也沒銷售我就直接零申報了,我上個月進項留底5611,進項轉(zhuǎn)出3611,然后這個月留底就變成了2000,但是進項轉(zhuǎn)出還在就相當(dāng)于我這個月2000-3611=-1611還要交稅,是怎么回事呀,這是扣了2筆進項轉(zhuǎn)出款嗎?
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
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