你好 要看具體是什么情況 才確定對(duì)不對(duì)? ?
老師們,麻煩請(qǐng)問下,我們勞務(wù)派遣公司能開出稅率6%的差額征收的發(fā)票嗎?我們給甲方開具保安服務(wù)發(fā)票,一直開的5%,因?yàn)槭遣铑~征收。 今天突然發(fā)通知12.1起要給他們開6%的發(fā)票
我公司收到一張個(gè)體開回的普通發(fā)票,對(duì)方給開的服務(wù)費(fèi),稅率居然是5,我查了5稅率是涉及不動(dòng)產(chǎn)、勞務(wù)派遣的時(shí)候用,給對(duì)方打電話,對(duì)方說他們一直都開的5,我懵了,服務(wù)費(fèi)能開5稅率嗎?有相關(guān)文件嗎?
我們公司是做新能源充電樁的,(收入主要是由消費(fèi)者進(jìn)行充電產(chǎn)生的充電服務(wù)費(fèi)收入,關(guān)于充電服務(wù)收入,我們被稅務(wù)局界定為是電費(fèi)收入,對(duì)應(yīng)的13%) 我們有一個(gè)共建方,對(duì)方出場地,我們出樁,然后這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的收入會(huì)有分成30%給對(duì)方。針對(duì)這個(gè)30%對(duì)方給我們開了租賃費(fèi)發(fā)票(9%)。 這樣操作規(guī)范嗎,如果不規(guī)范,怎樣才是規(guī)范的。
老師,您好,我想問一下差額征稅的發(fā)票開具問題,就是比如我們公司是勞務(wù)派遣公司,對(duì)方給我勞務(wù)支出4萬,要開具發(fā)票,同時(shí)我收取了對(duì)方1500的服務(wù)費(fèi),那我開具發(fā)票開2張,一張是4萬免稅的,一張是價(jià)稅合計(jì)1500的(稅率5*)的,想問一下,我可不可以開一張發(fā)票,合計(jì)金額41500,稅率是無稅的,備注里標(biāo)明差額征稅40000元,可以嗎
有一個(gè)問題啊,我們給人家開了一張47234的發(fā)票,對(duì)方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問題,這個(gè)所得稅我怎么收對(duì)方錢。都是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。然后我們的所得稅稅率是5%。我算的時(shí)候是需要扣除13個(gè)點(diǎn)的增值稅直接相減嗎?還是不用扣除13個(gè)點(diǎn)減?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
這個(gè)是那張發(fā)票,我就想知道開這個(gè)服務(wù)費(fèi),可以開5的稅率嗎?
這個(gè)發(fā)票開的不正確?