你好,提供技術服務員工的工資還可以享受研發(fā)費用加計扣除
公司的研發(fā)人員正在研究一個軟件公司自己使用 從開始到后面所發(fā)生的外包費用和軟件人員的工資我都放入管理費用-研發(fā)費可以嗎?可以不用考慮資本化和費用化嗎?后面打算用這個軟件為公司業(yè)務提供服務(類似共享單車)收取軟件服務費之類,這個研發(fā)費用包括研發(fā)人員的工資和軟件開發(fā)的費用,是不是加計扣除在匯算清繳里填報就行,還需要給稅務局備案上報之類的操作嗎?
請教各位老師,我公司是軟件開發(fā)企業(yè),軟件已經開發(fā)完成,現(xiàn)在是為之前所開發(fā)的軟件提供技術服務,那提供技術服務員工的工資還可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎?
老師您好,我們是軟件公司,與A公司簽訂開發(fā)服務框架協(xié)議,為A公司提供IT服務,指派技術人員到A公司指定地點完成工作。我們可以開具“信息技術服務”品目的發(fā)票嗎?
老師,您好!外購的是工具軟件產品,給客戶提供的是技術服務,就是本公司提供人工加上這個工具軟件給客戶提供服務。購買的是13%的軟件產品,但是銷售的是6%的技術服務,這樣開票可以嗎?因為客戶不接受13%的發(fā)票。
我們是一家軟件企業(yè),對外做技術服務,技術開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術服務,硬件是從別的地方采購的,這個技術服務,我們沒有進項票做成本可以嗎?
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數(shù)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利