您好,由于自然災(zāi)害造成的存貨損毀,應(yīng)將其損失計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外支出科目;人為的計(jì)入管理費(fèi)用,有人賠償?shù)挠?jì)入其他應(yīng)收款
20.存貨發(fā)生盤虧及毀損,按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,下列賬務(wù)處理正確的有(A)。A.對于入庫的殘料價(jià)值,記入“原材料”科目B.對于應(yīng)由保險(xiǎn)公司和過失人的賠款,記入“其他應(yīng)收款”科目C.扣除殘料價(jià)值和應(yīng)由保險(xiǎn)公司、過失人賠款后的凈損失,屬于一般經(jīng)營損失的部分,記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目D.扣除殘料價(jià)值和應(yīng)由保險(xiǎn)公司、過失人賠款后的凈損失,屬于非常損失的部分,記入“營業(yè)外支出”科目
題目:某一般納稅人企業(yè)盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)外購商品變質(zhì)損失,實(shí)際成本為50萬元,適用的增值稅稅率為13%,其記入待處理財(cái)產(chǎn)損益的科目的金額為( )萬元。 問題:老師為什么解析答案是50*(1+13%)=56.5?待處理財(cái)產(chǎn)損益跟這個(gè)有掛鉤嗎?為什么要這樣做??看不懂(#-.-)
非正常損失,人為的,天災(zāi)的人禍的,在待處理財(cái)產(chǎn)損益的情況下,他們是計(jì)入哪些科目的?
大方公司w產(chǎn)成品當(dāng)月月末的賬面余額為2400萬元口B.大方公司W(wǎng)產(chǎn)成品當(dāng)月末的賬面余額為2370萬元 無在產(chǎn)品。大方公司 C因臺風(fēng)災(zāi)害而發(fā)生的停工損失應(yīng)作為管理費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益口D.因臺風(fēng)災(zāi)害而發(fā)生的停工損失應(yīng)作為非正常損失計(jì)入營業(yè)外支出 9利潤表的作用主要體現(xiàn)在以下那些方面()。 □A.提供進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的基本資料OB.提供有關(guān)企業(yè)經(jīng)營成果方面的信息C.有助于預(yù)測企業(yè)未來的發(fā)展趨勢D便于考核企業(yè)管理人
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 對于盤虧的存貨應(yīng)根據(jù)造成盤虧的原因,分別情況進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。 屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計(jì)量上的差錯(cuò),即正常損失,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費(fèi)用。 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于應(yīng)由過失人賠償?shù)膿p失,應(yīng)作如下分錄: 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,即非正常損失,應(yīng)作如下分錄: 借:營業(yè)外支出──非常損失 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于無法收回的其他損失,經(jīng)批準(zhǔn)后記入“管理費(fèi)用”科目。 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 老師,這個(gè)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的話要設(shè)置什么二級科目
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進(jìn)飛機(jī)零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運(yùn)輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運(yùn)輸收入2000萬,國際運(yùn)輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費(fèi)收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。請問進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點(diǎn)利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計(jì)提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅按收入申報(bào),那個(gè)人所得稅也是按這個(gè)繳納嗎
請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費(fèi)違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補(bǔ)充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個(gè)年的哪個(gè)文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師您好,有個(gè)客戶換了型號,發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票可以開嗎?