對(duì)的是的,繳納的所有的稅款除以不含稅的收入。
老師好,車輛購置稅,車船稅,還有買保險(xiǎn)記得管理費(fèi),處置車輛交的增值稅,附加稅印花稅分別入哪些現(xiàn)金流量?怎么區(qū)分呢 2.車輛過戶因車輛沒有增值,是不是不用交稅,只付過戶手續(xù)費(fèi)?而處置車輛有收入,所以叫增值稅,附加,記所得稅?對(duì)嗎
老師,企業(yè)綜合稅負(fù)是(增值稅+附加稅+所得稅+印花稅)/收入嗎
老師好 算綜合稅負(fù)的時(shí)候 是不是用 (增值稅+企業(yè)所得稅+附加稅 +車輛購置稅)/不含稅收入
企業(yè)所得稅=(收入不含稅-成本不含稅-增值稅-附加稅)×2.5%是嗎?
老師好,請(qǐng)問算增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率的時(shí)候?yàn)槭裁词杖氲慕痤~不是相同的呀,包含預(yù)繳增值稅嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
郭老師 印花稅還加里面嗎 又想起來個(gè)印花稅
需要加的所有的稅款都需要加進(jìn)去,增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、車船稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、水利建設(shè)都要加進(jìn)去。
是不是只要是應(yīng)交稅費(fèi)下的 都要加在一起
是的是的,可以這么做的。
好的 謝謝老師了 企業(yè)所得稅的稅負(fù) 是不是 用實(shí)際交的企業(yè)所得稅/不含稅收入
對(duì)的是的是這么做。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
郭老師 還有個(gè)問題 就是2021年1月份交的202020年的稅款2萬 我算2021的稅負(fù)的時(shí)候 這2萬我是算到2020年還是算到2021年
按所屬期來,你看是交的是幾月份的。
交的是2020.10-2020.12月的企業(yè)所的稅 和2020年12月的增值稅 還有2021.12月的印花稅和附加稅 一共大概是2萬 是2021年1月份交的 我就是不知道這2萬算21年的綜合稅負(fù)的時(shí)候加上不
你好,屬于二零年的。所屬期是二零年里面的。
好的 謝謝老師了 按照稅款所屬期 是20年的 就算到20年的稅負(fù)里 這2萬就跟21年的稅負(fù) 沒有關(guān)系了是吧老師
對(duì)的是的,是這么理解的,是這么做的。
郭老師 年度綜合稅負(fù)多少合適
你好,沒有這個(gè)稅負(fù)的。只有增值稅和所得稅的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。