您好,您這個(gè)是什么情況?
老師。稅負(fù)率就是各個(gè)稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬(wàn) 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬(wàn) 所得稅是交3.6萬(wàn)嗎
老師,我有個(gè)問(wèn)題不太理解,請(qǐng)教下 為什么計(jì)算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,收入中包含了出口退稅的收入,出口退稅的收入是不交增值稅的,這樣不是拉低了稅負(fù)率嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)有出口的企業(yè)增值稅稅負(fù)率是怎么算的?算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入包含出口銷售收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,算一個(gè)公司的稅負(fù)率,是只算增值稅的稅負(fù)率還是包含企業(yè)所得稅在內(nèi)的所有稅額÷收入的稅負(fù)率呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)算增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率的時(shí)候?yàn)槭裁词杖氲慕痤~不是相同的呀,包含預(yù)繳增值稅嗎?
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
您看算的對(duì)嗎?
這么看著是沒(méi)有問(wèn)題的。
兩個(gè)稅負(fù)率的收入都是一樣的嗎?
這個(gè)我只看到了增值稅的收入。
實(shí)際中兩者分母收入一樣嗎?
對(duì),按道理來(lái)說(shuō)是一樣的。
他這里怎么收入不一樣呀
那你得看一下賬,他是不是所得稅收入和增值稅的收入不一樣?
從哪里看呢,都是利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入嗎?
看你所得稅的申報(bào)表,還有就是你增值稅的納稅申報(bào)表。