您好,您直接報了就行,應(yīng)該不會有罰款
老師,我今天按次申報了印花稅,但是本應(yīng)繳納12.5元,提交申報后,沒有自動彈出確定繳納稅款一項,現(xiàn)在只能看到申報印花稅的申報表,沒有顯示讓我繳納款項
老師,我單位的實收資本印花稅,今年少繳納了一部分,現(xiàn)在自愿繳納,會有罰款和滯納金嗎 我單位印花稅是按次繳納
印花稅是按次申報,繳費是年底一次交的,老師我今年還一次印花稅都沒有申報,這種情況我也會產(chǎn)生滯納金嘛
老師,我單位把廠房一部分,其中100平方米租賃給別人了,租金一年5000元,但是這部分租賃收入忘記繳納印花稅了,罰款,滯納金,怎么收?
單位下半年就沒繳過印花稅,單位沒有簽合同,我就沒繳納,現(xiàn)在2023一月份在申報第四季度的報表,我可以全年收到材料發(fā)票和運輸發(fā)票,開具銷售發(fā)票一次性申報印花稅?這樣操作會不會印花稅突然繳納多了,會不會下風(fēng)險?這樣做會不會有滯納金?應(yīng)該怎么處理好?
老師,代扣代繳的個稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個項目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場所,我直接可以計入成本嗎?還是要計入在建工程?
備抵類和過度類會計科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個資產(chǎn)原值,本年折舊,累計折舊,這個累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財務(wù)辦公用具,財務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報是要怎么做???
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費減半,計提印花稅按,減半后的金額計提,還是減半前的金額計提,多余的計入營業(yè)外收入
老師,我們原材料是樹枝樹木,然后經(jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個人負擔(dān)是1550元,個稅是100元,計提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細點
滯納金也沒有嗎
嗯,應(yīng)該沒有滯納金的
還有我單位的購銷合同印花稅漏交了一部分,自己在今年補齊了就可以嗎
對,你補齊了就行了,也不會有滯納金