同學(xué)你好 按次申報(bào)是發(fā)生就報(bào) 不是年底交
老師,實(shí)收資本的印花稅,賬簿資金的,是今年申報(bào)繳納上一年的,還是說(shuō),印花稅發(fā)生了按次申報(bào)交
印花稅是按次申報(bào),繳費(fèi)是年底一次交的,老師我今年還一次印花稅都沒(méi)有申報(bào),這種情況我也會(huì)產(chǎn)生滯納金嘛
小規(guī)模納稅人印花以前是季報(bào),7.1后發(fā)現(xiàn)稅種認(rèn)定沒(méi)了印花這個(gè)項(xiàng),假如季度結(jié)束后要報(bào)印花,必須是在合同簽訂15日內(nèi)完成繳款,否則就要交滯納金,像這種情況,我們到底是按次還是按季申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅是按次申報(bào),23年一月份申報(bào)22年12月份繳款時(shí)為啥有滯納金?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在印花稅的征期是多少日?今天我剛申報(bào)完印花稅,業(yè)務(wù)又交來(lái)了一個(gè)印花稅的合同,合同日期是今天的。我今天還要再申報(bào)一下嗎?不申報(bào)的話下次會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢(qián)已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門(mén)負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來(lái)洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-代訂住宿,算服務(wù)費(fèi),還是住宿費(fèi),是專票,稅率6個(gè)點(diǎn)
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但是我的扣款記錄是一整年的
同學(xué)你好 你一次性申報(bào)了一整年了肯定是扣一年的
老師那我可以一次申報(bào)一整年的是不
同學(xué)你好 不能 是發(fā)生的當(dāng)月申報(bào)