您好,按合同金額做入庫,
老師你好,請問讓其他公司開發(fā)的軟件程序本月已經(jīng)驗(yàn)收通過。按照正常來說可以將研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了,但是現(xiàn)在有個(gè)問題,對方上月收到預(yù)付款時(shí)已經(jīng)把合同全票開過來了,到但我們只支付了預(yù)付款,現(xiàn)在本將支付驗(yàn)收款,到有可能合同金額會有調(diào)整就暫時(shí)未支付,請問這個(gè)情況掛的研發(fā)支出全額金額必須要在本月轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎,如果武轉(zhuǎn)了后續(xù)合同金額增加或減少又該怎么處理。
購買的研發(fā)使用的設(shè)備,只需要簡單安裝驗(yàn)收就可以使用。在設(shè)備未發(fā)貨時(shí),拿到了全款40%的發(fā)票,先支付40%的款項(xiàng),相當(dāng)于是預(yù)付款。等設(shè)備到了驗(yàn)收后拿到50%金額的發(fā)票立即支付50%,最后3個(gè)月內(nèi)再拿到10%金額的發(fā)票支付10%。請問這種情況怎么做賬?
(1)1月5日,購入材料一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅額1600元。款項(xiàng)未付,材料尚未驗(yàn)收入庫。本單位采用實(shí)際成本法核算。(2)1月10日以上采購的材料驗(yàn)收入庫(3)假設(shè)到期因債權(quán)人撤銷,導(dǎo)致無法支付的這筆賬款(4)1月20日購入一臺需要安裝的設(shè)備,價(jià)款100000元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為16000元,當(dāng)日用銀行匯票支付貨款,設(shè)備已運(yùn)達(dá)企業(yè)(5)1月26日通過銀行存款支付設(shè)備安裝費(fèi)20000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款3200元,設(shè)備于當(dāng)日安裝完工,并投入使用。
(1)1月5日,購入材料一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅額1600元??铐?xiàng)未付,材料尚未驗(yàn)收入庫。本單位采用實(shí)際成本法核算。(2)1月10日以上采購的材料驗(yàn)收入庫(3)假設(shè)到期因債權(quán)人撤銷,導(dǎo)致無法支付的這筆賬款(4)1月20日購入一臺需要安裝的設(shè)備,價(jià)款100000元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為16000元,當(dāng)日用銀行匯票支付貨款,設(shè)備已運(yùn)達(dá)企業(yè)。(5)1月26日通過銀行存款支付設(shè)備安裝費(fèi)20000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款3200元,設(shè)備于當(dāng)日安裝完工,并投入使用。填寫會計(jì)分錄
老師請問這個(gè)題政府會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做 某行政單位通過銀行轉(zhuǎn)賬支付購買一套專用設(shè)備用于專業(yè)業(yè)務(wù)活動,全部價(jià)款為60萬元,簽訂合同后支付第一筆貨款10萬元;該設(shè)備驗(yàn)收時(shí)支付剩余貨款,設(shè)備無需安裝即可投入使用;該單位收到設(shè)備并支付扣除質(zhì)量保證金3萬元(質(zhì)保期1年)后的剩余貨款,該單位每月對該設(shè)備計(jì)提折1日5000元,達(dá)到保質(zhì)期后支付了3萬元質(zhì)量保證金。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制會計(jì)記賬的會計(jì)分錄。
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
您好,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款~暫估,收到發(fā)票紅字沖回暫估,按發(fā)票金額做賬
那我相當(dāng)于在還未收到設(shè)備的時(shí)候就已經(jīng)做了固定資產(chǎn)?立即就開始折舊?還是我前2次付款都進(jìn)在建工程,等設(shè)備到了結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)固定資產(chǎn)?
您好,是設(shè)備入庫驗(yàn)收做固定資產(chǎn),
所以這就是我提問中有疑問的部分,設(shè)備未發(fā)貨時(shí),我已經(jīng)收到40%款項(xiàng)的發(fā)票,支付這部分金額。按要求就沒法做固定資產(chǎn),這要怎么處理。不需要籠統(tǒng)的回答。
您好,收到發(fā)票,貸應(yīng)付賬款~暫估(紅字)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款。貸銀行存款