你好,根據(jù)他的入職時(shí)間來的。
自一月份起,累計(jì)扣除費(fèi)用直接按年率6萬元計(jì)算。也就是說,當(dāng)納稅人的累計(jì)收入不超過6萬元的月份,個(gè)人所得稅將不予代扣代繳;納稅人當(dāng)年累計(jì)收入超過6萬元的月份及以后月份,代扣代繳個(gè)人所得稅。請(qǐng)問老師,個(gè)人累計(jì)收入不超過6萬元的月份是什意思?不代扣代繳個(gè)稅是不是不用申報(bào)個(gè)稅?
個(gè)稅為什么前面三個(gè)人人累計(jì)減除費(fèi)用是5000,而第四個(gè)人的累計(jì)減除費(fèi)用是40000,累計(jì)減除費(fèi)用是根據(jù)什么算的,還有個(gè)人說得稅不是按全年累計(jì)收入超過六萬才開始繳納的嗎,還是說個(gè)人所得稅超過起征點(diǎn)5000就開始繳納了
新個(gè)稅中按一年度累計(jì)收入減除累計(jì)費(fèi)用六萬元,去年10月份開始叫個(gè)稅,到今年11月份應(yīng)納稅所得額是正數(shù),開始繳個(gè)稅,那過了這一年度,下一年度累計(jì)費(fèi)用還是6萬嗎?
早上好老師,根據(jù)公式來的 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照個(gè)稅起征點(diǎn)5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
老師,去年出售了一臺(tái)二手車,做了固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊借方也有金額,現(xiàn)在填寫年報(bào)資產(chǎn)折舊表,填完發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊的余額和賬上不一致,除非表上填寫負(fù)數(shù),否則和賬上不一致,應(yīng)該怎么做?
個(gè)人所得稅計(jì)提到哪個(gè)科目
現(xiàn)在遇到個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分錄想請(qǐng)教一下? 甲公司將乙公司的股權(quán)(已實(shí)繳)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,收到個(gè)人支付的款項(xiàng),怎么寫分錄?【甲公司也不是原始股東,當(dāng)時(shí)接收到股權(quán)的時(shí)候是0元接收的,收到股權(quán)的時(shí)候沒有做賬的,現(xiàn)在因?yàn)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓有收益了就不曉得怎么做賬】
14 題怎么寫算式啊啊啊啊
水產(chǎn)公司填工商年報(bào)時(shí),彈出報(bào)關(guān)信息必填,但我們目前都沒進(jìn)出口,請(qǐng)問這個(gè)海關(guān)注冊(cè)信息要怎么填寫的?
外幣賬戶,結(jié)匯是當(dāng)天匯率和月初第一天匯率的差額走匯兌損益嗎?還是和上月末調(diào)匯的匯率差額
事業(yè)單位:本身有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。本次用餐共200元,來訪人員有繳納伙食費(fèi)200元,請(qǐng)問怎么記賬
園林綠化公司,承包的小區(qū)外面的綠化工程,做的廣告牌怎么做賬
請(qǐng)問客戶從其他代賬公司移過來的,賬務(wù)只做到24年7月需要跟客戶要什么資料
開紅字發(fā)票只能從以前開的銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行紅沖對(duì)?
入職時(shí)間和你申報(bào)的所屬期差的月份就是它的累計(jì)扣除費(fèi)用。一個(gè)月5000。
還有下面那個(gè)問題,麻煩解答一下
舍不得,匯算清交是這么做的,但是預(yù)繳的時(shí)候就是根據(jù)收入減去累計(jì)的扣除,如果有證書的話就得交稅,如果次年他不到6萬,匯算清繳的時(shí)候會(huì)給他退回來。