你好,增值稅已經(jīng)計(jì)提了,不要交,賬務(wù)處理是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
小規(guī)模季度申報(bào),季度開了兩百萬,那每個月都需要交計(jì)提增值稅么?怎么做分錄
請教下每個季度達(dá)不到小規(guī)模繳稅要求,增值稅已經(jīng)計(jì)提了,不要交。這個會計(jì)分錄怎么做?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),每季度做賬,每月收入達(dá)不到15萬,做賬的時候請問需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄?季末再做到營業(yè)外收入還是就不用提
小規(guī)模納稅人一個季度的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是252到季末的時候因?yàn)樗挥美U增值稅,需要怎樣做會計(jì)分錄?
小規(guī)模公司,季度申報(bào),季度產(chǎn)生增值稅,請問需要計(jì)提嗎?收入那個分錄已經(jīng)做了,就想知道增值稅又必要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎? 附加稅呢?也需要計(jì)提嗎? 如需計(jì)提,請問計(jì)提分錄是什么?
老師,您好,我想問下就是員工正常申報(bào)了個稅,然后又開了發(fā)票要按勞務(wù)報(bào)酬所得這個我人員信息應(yīng)該怎么填呢
老板從公戶里轉(zhuǎn)給個人的一筆費(fèi)用,轉(zhuǎn)賬備注寫的是服務(wù)費(fèi),費(fèi)用5000元,這個能入賬?怎么操作?
年報(bào)交了2000多所得稅請問后續(xù)報(bào)表怎么調(diào)的
老師您好,公司分立后,轉(zhuǎn)移到新公司的實(shí)收資本需要繳納印花稅么
個體工商戶在哪看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我們是一家混泥土,采用的是簡易計(jì)稅,但又有加工的13%或者9%的這個稅率。老師,我想問一下,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我們的應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅嗎?
甲方和乙方有協(xié)議各付各稅,但是稅費(fèi)全部在甲方那兒交,乙方需要承擔(dān)的那個比例部分在協(xié)議中的分成款中扣除。那么相關(guān)稅費(fèi)的分錄怎么做?目前的做法是在每期的分成款中先扣除稅費(fèi)差,再把實(shí)際的錢打給乙方。
您好,想問一下,初創(chuàng)公司,還沒開始發(fā)工資,需要報(bào)個稅嗎?
老師 每年的企業(yè)所得稅匯算清繳 超過5月31日取得的發(fā)票 還可以稅前扣除嗎
老師,老板自己付款購買的固定資產(chǎn),能做實(shí)收資本嗎?有的有發(fā)票,有的沒有發(fā)票?謝謝