借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入。
老師 小規(guī)模納稅人一個季度收入未達(dá)到起征點(diǎn),計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 季度末應(yīng)該做什么分錄呢
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應(yīng)做會計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人一個季度的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是252到季末的時候因?yàn)樗挥美U增值稅,需要怎樣做會計(jì)分錄?
小規(guī)模納稅人第一季度應(yīng)交的增值稅專票是244.6,那我們計(jì)提的時候借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。到第1季度季末的時候,這筆稅款需要轉(zhuǎn)出嗎?怎樣操作?
小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費(fèi)時應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
增加項(xiàng)目大類時顯示已存在怎么解決
老師A0000表,當(dāng)年決議日分配的金額,比如填24年匯算清繳,是填24年實(shí)際收到的金額,還是25年決議24年年董事會決議的金額
房子還沒有經(jīng)過5方驗(yàn)收,但是實(shí)際已經(jīng)使用,是否需要繳納房產(chǎn)稅
客戶被列入黑名單,無力償還我司的十萬貨款,那我這邊怎么處理
請問老師,2023年和2024年享受地方政策優(yōu)惠嗎?
老師,新公司建造中的設(shè)計(jì)費(fèi),怎么做分錄?設(shè)計(jì)款是多次付的,發(fā)票未開。
老師,24年年中的時候處置了固定資產(chǎn)一臺車,當(dāng)時同事做賬如下: 借:銀行存款16萬 貸:固定資產(chǎn)清理16萬 借;固定資產(chǎn)清理191333.33 累計(jì)折舊88666.67 貸:固定資產(chǎn)280000 借:營業(yè)外支出31333.33 貸:固定資產(chǎn)清理31333.33 處置固定資產(chǎn)的時候開了16萬(含稅)發(fā)票給對方,并申報(bào)了增值稅;現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算的時候,主表一直提示有增值稅收入158415.85元,與營業(yè)收入金額存在差異,這個要怎么處理呀?要調(diào)賬嗎?
老師好。咨詢下:一個集團(tuán)有限公司,下設(shè)投資了很多公司。這個集團(tuán)有限公司和下面的公司,都具有法人資格嗎?這種帶有【集團(tuán)】的架構(gòu)和不是集團(tuán)的,有什么主要區(qū)別嗎?
老師,收到一張24年的發(fā)票,還能做賬嗎?
我們客戶在貨款中直接扣了違約金,開了收據(jù),這個可以稅前扣除嗎