你好,這是銀行的要求哦,比如我們?nèi)ャy行辦理承兌匯票,銀行都需要我們提供購銷合同或者建安合同,這個沒有的話,銀行一般通不過的。

老師,您好!我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在移動公司需要進(jìn)我們管理的小區(qū)進(jìn)行信號塔施工,需要付我們?nèi)雸鲑M,這個金額也有幾萬塊錢,我們領(lǐng)導(dǎo)說不簽合同,這個不簽合同可以嗎?如果可以,我需要怎么入賬?如果必須簽合同,這個合同怎么簽比較合適?
你好,我們公司是做公路工程的,今年簽訂一份材料購銷合同,以這份材料購銷從銀行貸款出來,到時銀行貸下來的款直接打到對方賬戶,到時通過其他方式轉(zhuǎn)到我們公司賬上,如果簽訂了合同后面不開票,我們公司只做往來款,能否可以了?有什么風(fēng)險嗎?這份合同純粹就會為了貸款而簽訂的
請問老師,我們公司想在工行做抵押貸款,銀行要求必須有1000萬的購銷合同,如果沒有這么大金額的購銷合同,可以怎么做?
老師,請問2021年7月我們有一筆貸款,當(dāng)時銀行要求放款到公司賬戶以后必須以合同內(nèi)容付出去,我們就付的工程款給個人的,實際沒有這筆工程,這個賬務(wù)處理怎么做?
老師,我們公司有三筆貸款需要還款了,當(dāng)時的抵押貸款合同是1000萬,我們貸款了600萬,銀行說可以用400萬額度進(jìn)行還款,不過要經(jīng)過我們的供應(yīng)商,也就是說:還款:銀行剩余額度→供應(yīng)商→我們單位→銀行(還款) 借款:銀行→供應(yīng)商→我們單位 這樣的話,這個賬要怎么做?
自產(chǎn)的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當(dāng)年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應(yīng)交稅費這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當(dāng)年要補一筆分錄 借:所得稅費用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認(rèn)可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社保基數(shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機械,可以開建筑機械發(fā)票嗎?