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這個月我們單位電費應(yīng)交是60000元,實交銀行存款付20000元,以前電力賬戶余額還有40000元,交完費后現(xiàn)在電力公司賬戶余額為0.以前每個月都是按照實交計入的水電費,電力公司賬戶上余額也沒有計預(yù)付賬款,這個月我該怎么做分錄呢,發(fā)票開的60000

2021-09-26 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-26 19:26

同學(xué)好 以前沒有預(yù)付賬款怎么會有40000余額呢?

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快賬用戶4299 追問 2021-09-26 19:31

以前累計下來的,每次都是按照實付金額開的票

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-26 19:55

證明原來多記費用了,這次60000的票可以按20000計入,把原來多計入的調(diào)整回來。

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同學(xué)好 以前沒有預(yù)付賬款怎么會有40000余額呢?
2021-09-26
你好這個付款做借其他銀行1萬,貸銀行,1萬 開發(fā)票做借管理費用 電費10200,貸其他應(yīng)付款10200
2021-05-27
借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2021-04-01
好,差額放到營業(yè)外收入就可以了。
2023-02-02
借管理費用22 預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款
2020-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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