你好 發(fā)票也是按1000開的嗎?
老師好 出庫單上寫的金額1000,優(yōu)惠了200,實(shí)收 了800,我要怎么做賬呢,因?yàn)槲覀兂鰩靻紊嫌忻骷?xì),明細(xì)的金鴿是1000,我在做賬的時(shí)候按出庫單上的明細(xì) 金鴿就是1000了
采購商品,供應(yīng)商給的折扣做在哪個(gè)科目?比如現(xiàn)在都是在網(wǎng)上購買商品,訂單金額是800,實(shí)際支付只支付了750元,優(yōu)惠了50元,但是你要求開具發(fā)票,發(fā)票開的是800元,它的來貨單上也是800元,我入庫金額按發(fā)票金額入賬,那多出來的50塊優(yōu)惠的金額做在哪個(gè)科目呢?
老師,有一筆采購款單據(jù)上是1000,實(shí)際支付了800,有200是建賬之前掛的賬,我沒有提現(xiàn)出來,現(xiàn)在這個(gè)200我再做賬我能營業(yè)外收入-折扣嗎?就當(dāng)供應(yīng)商給的優(yōu)惠可以嗎
老師,我這邊做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,報(bào)表報(bào)給稅務(wù)了,稅務(wù)讓我們提供存貨明細(xì)賬,其中有一筆收入42萬是去年就收款了,我跟他說分批發(fā)出的,準(zhǔn)備年底一次性做收入,這個(gè)存貨明細(xì)賬里的余額我是體現(xiàn)報(bào)表上的金額,還是這筆沒有做收入的存貨出庫記錄也要體現(xiàn)出來?
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
我們沒有開發(fā)票 是因?yàn)榭蛻魶]有要發(fā)票 并且也沒有申領(lǐng)發(fā)票 實(shí)際上的收款就是800
你好1000做賬 確認(rèn)收入和交稅?
可是我實(shí)際就收了800啊
分錄里 明細(xì)和實(shí)際收款就不一致
少收的記營業(yè)外支出?
不記財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
你好 現(xiàn)金折扣記賬務(wù)費(fèi)用 你這是少收
您跟我具體說下 現(xiàn)金折扣的特點(diǎn)么
我整個(gè)分錄是 借:庫存現(xiàn)金800貸預(yù)收800 借 預(yù)收800,營業(yè)外支出200,主營業(yè)務(wù)收入990.1 應(yīng)交稅費(fèi)9.9 您看對(duì)嗎
多少天付款給多少折扣 合同里寫清楚 你是前面先有預(yù)收 款嗎? ?
沒有 我是覺得能清楚一下 跟哪家的往來 有個(gè)信息 所以用預(yù)收過渡一下 可以嗎?
我們沒有合同,而且我們這種情況 叫現(xiàn)金折扣嗎? 實(shí)際上 是客戶報(bào)名了我們的培訓(xùn)班 培訓(xùn)班是800,然后說好了贈(zèng)送800的產(chǎn)品 ,后來客戶又砍價(jià)啥的加一起成了1000是這種情況
但是庫房出庫的時(shí)候 是按系統(tǒng)里價(jià)格來的 系統(tǒng)里價(jià)格核算就是1000,然后有一欄優(yōu)惠價(jià),是寫了800 ,實(shí)收800 是這種情況,請(qǐng)老師指導(dǎo)
沒有 我是覺得能清楚一下 跟哪家的往來 有個(gè)信息 所以用預(yù)收過渡一下 可以嗎?? 用應(yīng)收賬款過度可以 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行 營業(yè)外支出 貸應(yīng)收?
我寫的那種不對(duì)嗎?
正確的是我寫的 你的不對(duì)?
好的 因?yàn)槲业馁~里 已經(jīng)有預(yù)付這個(gè)科目了 現(xiàn)在再有個(gè)應(yīng)收 會(huì)不會(huì)后期不好核算
你好 應(yīng)收和預(yù)收 是一對(duì),預(yù)付和應(yīng)付是一對(duì)? ?
所以不應(yīng)該一個(gè)賬套里最好是應(yīng)收和預(yù)收或者就用應(yīng)付和預(yù)付么
是呀?應(yīng)收和預(yù)收 是一對(duì) 可以互換?? 預(yù)付和應(yīng)付是一對(duì)? ?你看你的科目?