由于這筆42萬的收入是在去年就已經(jīng)收款了,但您打算在年底一次性做收入,因此您應(yīng)該在存貨明細(xì)賬中記錄這筆收入的詳細(xì)信息,包括出庫記錄。 具體來說,您應(yīng)該在存貨明細(xì)賬中記錄每個(gè)批次的出庫記錄,包括數(shù)量、單價(jià)、金額等信息,以及相應(yīng)的入庫記錄。這樣,即使您在年底之前沒有將所有的收入記錄為收入,存貨明細(xì)賬中的余額也將反映您實(shí)際的庫存情況。

老師:有一個(gè)公司的會(huì)計(jì)交來他們的帳冊(cè)和資產(chǎn)負(fù)債表,資 產(chǎn)負(fù)債表上有100多萬的現(xiàn)金,貸方是實(shí)收資本,但是實(shí)際上股東還沒有出繳注冊(cè)資金,所以我想沖他的現(xiàn)金和實(shí)收資金,但是我翻了他這幾年的帳,沒有一筆分錄是借現(xiàn)金和貸實(shí)收資本的,這樣的話又沒辦法沖,所以他壓根做出來的帳都是亂的,他資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨和明細(xì)帳上的存貨也不一至,這樣的話新的一年開始我還要按他給的數(shù)據(jù)去當(dāng)期初數(shù)據(jù)入嗎?
老師,去年年底收了100萬的物業(yè)費(fèi),錢被股東借走了,我當(dāng)時(shí)也沒做賬,收費(fèi)和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業(yè)費(fèi)記到預(yù)收(待以后月份1-12月分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)收入),對(duì)方科目記得是其他應(yīng)收款。這不,3月底和4月,股東會(huì)陸續(xù)把錢還回來,他用現(xiàn)金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單,我就沖一部分其他應(yīng)收。這種賬務(wù)方法可行嗎?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過賬,都是我給他提供的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購進(jìn)的配件,發(fā)生的全部電費(fèi)工資,日常費(fèi)用都直接進(jìn)了利潤(rùn)表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說我給他說的利潤(rùn)不對(duì),說的也很難聽,他現(xiàn)在讓我重新計(jì)算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫計(jì)算利潤(rùn) ?因?yàn)殚_始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒有庫存的,他的意思是收入減去支出加庫存(庫存年底減年初)就是利潤(rùn),這樣計(jì)算出來跟利潤(rùn)表上的利潤(rùn)會(huì)一樣嗎 ?預(yù)付出去的,貨物沒到也是庫存,他的意思那是用他賺的錢買的
曾老師您好,一般納稅人注銷,賬都調(diào)過了,今年注銷,但是去年還有些存貨,今年2月申報(bào)了無票收入,然后庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,注銷那里不給我結(jié)轉(zhuǎn)成本,說是去年的了,然后非讓我給調(diào)出來,不能在報(bào)表里面體現(xiàn),我問她調(diào)哪里去,她也不說,就是現(xiàn)在這庫存商品能調(diào)哪里去呢。[捂臉]
老師,我們公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后稅局看了報(bào)表,問預(yù)收賬款為什么沒有做收入,庫存價(jià)值為什么一直沒有變,這筆預(yù)收賬款是去年6月做的,當(dāng)時(shí)做的是銀存42萬7,應(yīng)收賬款42萬7,一直也沒有做收入,然后庫存是去年8月做的,我們實(shí)際也沒有庫存,當(dāng)時(shí)對(duì)方開了票給我們就直接入庫了,現(xiàn)在不知道怎么辦了?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


老師,我就這樣做表格打印出來可以么?
嗯 這樣就可以了哦
老師,這個(gè)庫存明細(xì)我是只體現(xiàn)做賬憑證上面的內(nèi)容,還是我平時(shí)每天的出庫明細(xì)?
同學(xué)你好 每天的明細(xì)
老師,這個(gè)庫存明細(xì)我隨便填寫可以么?
因?yàn)槲沂侨ツ甑氖杖霙]有做,我跟稅務(wù)說我是分批發(fā)貨的
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,這個(gè)庫存當(dāng)時(shí)出庫是代賬公司做的,庫存亂出得,我這邊單價(jià)和數(shù)量對(duì)不上怎么辦?我箭頭這里的數(shù)量單價(jià)怎么填寫合適呢
按明細(xì)核對(duì)一下就可以
沒有明細(xì),代賬做的也是錯(cuò)的
這個(gè)應(yīng)該按正確的愛做
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)庫存的單價(jià)必須按進(jìn)貨時(shí)的單價(jià)出對(duì)么
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,那我現(xiàn)在怎么辦?跟稅務(wù)說做錯(cuò)了么
你這個(gè)更正錯(cuò)誤的按正確的來做