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收到對方虛開的發(fā)票,已抵扣。轉(zhuǎn)出分錄怎么做?

2021-09-26 16:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-26 16:58

借:營業(yè)外支出(該部分所得稅前也不能抵扣) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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借:營業(yè)外支出(該部分所得稅前也不能抵扣) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-09-26
學(xué)員朋友您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-12-04
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款??負數(shù)
2023-12-09
你好!你當(dāng)時拿到藍字發(fā)票的時候,憑證怎么做的?
2024-06-07
發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)實際發(fā)生了嗎?如果實際發(fā)生了 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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