借管理費用開辦費貸,銀行存款 需要抵扣的時候借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。 然后在主表應納稅減征額和 減免明細表,本期發(fā)生額、實際抵扣金額 還有附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面。
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤費,一直沒抵扣,現(xiàn)在可以補抵嗎? 增值稅納稅申報表附表4中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術(shù)維護費,本期發(fā)生額寫280元后,需要在主表中哪一行填寫數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們是一般納稅人做計算機及軟件的,10月給客戶開了一張技術(shù)服務費6%的普票,請問申報增值稅報表的時候,這張普票的數(shù)據(jù)填哪里啊
一般納稅人稅控設備和技術(shù)服務費用、收到的是專票和普票如何做會計分錄?填報增值稅申報表是填在哪個表?
老師好,一般納稅人,本期有收到增值稅稅控系統(tǒng)專用設備及技術(shù)維護費的普通發(fā)票,但是本期沒有進項跟銷項的稅要報,增值稅申報表的主表那里我想把這筆費用填到第二十三欄的應納稅額減征額那,系統(tǒng)不被允許應納稅減征額大于應納稅合計,那我是不是可以留到下個月再填
老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報明細表中,稅控技術(shù)服務費的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設備及技術(shù)維護費數(shù)據(jù)有什么關系嗎?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?