你好!不需要啊。你還是一樣付了那么多錢
老師您好,請問我們沖減進(jìn)項稅的那部分,報稅是不是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以?(之前全部抵扣了,現(xiàn)在相對應(yīng)的固定資產(chǎn)也沖出來了)
你好,老師.我想問一下,1月份已抵扣項稅6月份要轉(zhuǎn)出,是不是把1月份已做賬的憑證找出.做出對應(yīng)的科目 ,貸應(yīng)交稅稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,中秋節(jié)給員工購買的月餅進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出,這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目月底結(jié)轉(zhuǎn)后是有余額的對吧
老師想問一下為員工購買的月餅對應(yīng)的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出部分對應(yīng)的現(xiàn)金流是不是也要更改
老師,我想請問下每個月賬上的進(jìn)項,銷項,進(jìn)項轉(zhuǎn)出這些與報稅的增值稅進(jìn)項,銷項不一樣正常嗎?就是正常年底也應(yīng)該和稅局?jǐn)?shù)據(jù)一樣才對是嗎
比如說一級科目編碼是2201,那二級科目就是220101,220102,220103嗎
請問一下哪位大神老師,我這個月申報增值稅,顯示是負(fù)數(shù),一直沒收入這樣申報有沒有什么問題?
老師B為什么不對是因為所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移嗎?成本費用不能扣除
其它應(yīng)付款在貸方,當(dāng)時是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會計分錄消掉這個科目?沒有開過發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個稅沒有申報,是需要在今年申報嗎,員工今年累計個稅申報120000元,可以用獎金?工資的形式給他申報嗎,算是合理避稅
老師上月的電費我是預(yù)估做的賬,這個月支付上月的電費要比我預(yù)估的多135元,我怎么做賬務(wù)處理
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點?都要收什么稅?我給別人開票怎么算稅?所有加的都算進(jìn)去嗎?公司的話每個月有多少免費額度!
老師好,今年5月出口產(chǎn)品,5月申報期忘記申報了,可以7月申報期補申報么
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點?都要收什么稅?公司的話能每月有免費額度嗎?
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點?都要收什么稅?
但是我們進(jìn)項稅跟員工福利對應(yīng)的現(xiàn)金流不一樣啊
你好!你進(jìn)項的部分,也應(yīng)該計入福利的現(xiàn)金流。
也就是需要變更現(xiàn)金流了是么
你好!不知道你當(dāng)時是計入什么的啊。正常來說,你當(dāng)時不管稅是不是單獨計入,現(xiàn)金流,都應(yīng)該是選這個啊
選哪個老師?我們金額計入“為職工支付的現(xiàn)金”,稅額計入“支付的稅額“” 所以做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這個現(xiàn)金流怎么做老師
你好!你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,實際上不涉及到現(xiàn)金流量了。只是一開始都應(yīng)該選為為職工支付的現(xiàn)金
好的,明白了。那老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個科目月底還要結(jié)轉(zhuǎn)么
你好!這個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)??梢圆挥媒Y(jié)轉(zhuǎn)