你好,你正常做賬,可以用你的銀行回單來做就行,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
老師,你好 我們公司租用個(gè)人寫字樓商鋪經(jīng)營酒店類業(yè)務(wù),每年付租金給業(yè)主,業(yè)主不愿意開發(fā)票給我們?nèi)胭~,請(qǐng)問我們?cè)趺醋哔~,才能把租金做入成本里
老師,你好,請(qǐng)教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開了專票,請(qǐng)問下,怎么做賬?這個(gè)收到的租金還是交給了出租方的,因?yàn)槌鲎夥浇o我們開了發(fā)票,我們分租部分出去,對(duì)方也要我們開票,我們開了,但這個(gè)賬應(yīng)該不是其他業(yè)務(wù)收入吧,因?yàn)檫@個(gè)租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開了部分給別人
老師 我們收商戶租金收入,賺差價(jià)之后又付給個(gè)人業(yè)主租金做成本,請(qǐng)問業(yè)主不愿意開發(fā)票,我們公司也不想出稅點(diǎn)代開的話,也不想沒票納稅調(diào)增 ,還有其他合理的辦法解決?
請(qǐng)問老師,我家物業(yè)公司每個(gè)月給酒店返租業(yè)主支付租金一直都是通過個(gè)人銀行轉(zhuǎn)賬支付的,也沒有發(fā)票,但因?yàn)闊o錢支付租金被業(yè)主起訴至法院強(qiáng)制扣款,這筆錢吧,能要求業(yè)主開發(fā)票回來給我們公司做賬嗎?不開發(fā)票的話,又該如何做賬?目前只有法院的票據(jù),該如何做賬?
您好,我們公司主營租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(fèi)(有發(fā)票才付款的)的款項(xiàng)是直接入主營業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過哪個(gè)科目過度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時(shí)候又主營業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時(shí)直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項(xiàng)開具了住宿費(fèi),會(huì)議費(fèi),餐費(fèi),請(qǐng)問,需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
c舉個(gè)例子說明一下,不太理解
老師 請(qǐng)教下 2024.10有工資5萬沒有入賬 2025怎樣做
老師,第三季度申報(bào)表有哪些變動(dòng)
資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是欠員工的報(bào)銷款,員工幫公司購買的東西我記入了管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸方是其他應(yīng)付款,我是哪一步做錯(cuò)了呢
老師,這個(gè)調(diào)匯怎么算金額?月初是美元94559.3*7.1072=672025.5,月末調(diào)匯是94559.3*—(7.1072—7.1055)=160.75嗎?是以人民幣為準(zhǔn)還是美元?
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人是不是可以無限量的開免普票?
老師,我以前的記賬公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)他給我一個(gè)酒店的賬讓我練習(xí),然后告訴我他家做賬的模式,我多練習(xí)下記賬公司的賬,對(duì)我未來找工作是不是也有幫助呀,他說我實(shí)操經(jīng)驗(yàn)太少。因?yàn)樗麕У膽舳际菢I(yè)務(wù)比較多,稍微復(fù)雜一點(diǎn)的,麻煩老師好好回復(fù)