你好,是這個月七號嗎?你應(yīng)該在下一個月申報了增值稅才可以啊。
老師 我7號在進(jìn)項平臺上確認(rèn)的退稅勾選,現(xiàn)在申請退稅還是顯示已認(rèn)證未稽核 這么久了系統(tǒng)還是沒有過來嗎
老師,廣東的企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)登錄了發(fā)票平臺,進(jìn)行了發(fā)票勾選,但是4月份沒有進(jìn)項發(fā)票,所以統(tǒng)計后確認(rèn)為0的,已輸入了勾選密碼了,現(xiàn)在首頁還是顯示未申報的,在發(fā)票平臺統(tǒng)計確認(rèn)完后,我應(yīng)該去哪里操作呢?現(xiàn)在要申報增值稅
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上進(jìn)行抵扣認(rèn)證時,直播課上老師講的“發(fā)票抵扣憑證、清單”,在哪里打印,有沒有圖示?還有在平臺上顯示“申請統(tǒng)計-統(tǒng)計完成-確認(rèn)”,就是說進(jìn)項抵扣認(rèn)證已經(jīng)完成了是嗎?
老師,我已經(jīng)在發(fā)票認(rèn)證勾選平臺勾選認(rèn)證退稅發(fā)票了,但是為什么我在深圳市電子稅務(wù)局(申報客戶端)點(diǎn)進(jìn)項發(fā)票采集沒有采集到退稅勾選認(rèn)證的發(fā)票,這是為什么?
今天是7月10號。5月份退稅勾選的發(fā)票在出口退稅管理里面還是顯示已認(rèn)證未稽核狀態(tài),這種情況會是什么原因?我可以咨詢什么平臺?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
我是7號認(rèn)證的退稅進(jìn)項,8號申報的增值稅 申報了增值稅之后就開始申請退稅 一直到現(xiàn)在都沒有申請通過,一直提示已認(rèn)證未稽核
你好,你這個月七號退稅勾選的,應(yīng)該在下一個月才對。
應(yīng)該在下一個月申報增值稅的時候申報退稅,勾選是當(dāng)月勾選當(dāng)月的,然后在次月申報抵扣,勾選是當(dāng)月可以抵扣上一個月的。
對呀 我就是這么操作的 9月7號勾選的8月份的進(jìn)項, 9月8號報的8月份的稅
你在附表二是怎么填寫的?
順序不對嗎
你好,你申報的有錯誤,應(yīng)該在26到28還有35欄里面填寫。
我就是在28里邊填寫的
你好,26到28還有35藍(lán),這些必須全部填寫的。
這次又出口了一次,我又勾選了兩張 ,進(jìn)項是當(dāng)月就可以勾選嗎,不用次月嗎
正確的步驟是什么,老師給我說一下吧,我是第一次出口
這個月選擇退稅勾選,然后你打開確認(rèn)簽字那里,然后下一個月申報,申報的方法填寫方法上面寫了。
意思就是上月勾選的4份我在下月報9月稅的時候提現(xiàn)在報表里是嗎
本月勾選的,在下一個月申報。
我上個月已經(jīng)申報了,按理說錯了 稅都報不過去呀
你好,對的是的,是這么理解的。
可是我稅都報完了 也沒有提示錯誤
這種退稅的進(jìn)項和內(nèi)銷的進(jìn)項不一樣是吧,內(nèi)銷的是次月勾選,出口的是當(dāng)月勾選,這么理解對嗎
你好,對的是的是這么理解。
那我現(xiàn)在是不是需要作廢一下增值稅申報表,然后重新申報8月份稅。 7號認(rèn)證的和今天認(rèn)證的出口進(jìn)項,我在下月報稅的時候填到申報表里,然后本月開具出口發(fā)票,下月申請退稅
你好,你之前申報錯了,不是你填寫錯了,必須得更正申報的。