您好,那您紅字入庫單和藍字入庫單的分錄是如何?
請問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領導的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進)貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數(shù),在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師你好,我公司為小規(guī)模納稅人,最近幾個月正在籌建當中,廠房還沒有建行,購買的瓷磚已經倒庫,但是沒有入庫單,現(xiàn)在只有一張支付貨款的手寫單據(jù),我是這樣做分錄的,借:庫存商品,瓷磚貸:現(xiàn)金,突然感覺有點不對勁,到時候有了入庫單,我這樣的分錄就不對啦,應該怎樣寫為正確的呢?
如果倉庫把這個供應商的其中一張單據(jù)錄成另一個供應商的單據(jù)了,財務在沒有原始單據(jù)的情況下入了賬,做了應付,供應商給的對賬單里有,我現(xiàn)在核出來了,用哪種方法調整比較好?等于是兩家供應商的都錯了
老師您好,我們入庫和出庫都重了,然后來發(fā)票只能核銷一次,所以造成往來單位都沒賬了還有暫估。解決這種情況軟件服務說是入紅字出庫單和紅字入庫單,那還用推發(fā)票生成憑證嗎?我們用的金蝶旗艦版,還是直接右擊兩個一正一負入庫單對等核銷就行了
建筑行業(yè),公司在當?shù)刈夥孔愚k公室用,房東把水電費繳納了,取票問題?怎么取得發(fā)票,也可以給公司稅前扣除?
你好老師個體戶經營超市 超市里的蔬菜水果怎么計算損耗金額和損耗率給一個完整的指示
老師:老板買了5千的手機,還開了專票到公司要入賬,這種個人消費有辦法入賬嗎
趙老師,你好,請問一下我們從B公司采購大華的安防設備,合同,發(fā)票,款都一致,但關鍵B公司是做裝飾裝修的,他營業(yè)執(zhí)照經營范圍沒有安防設備銷售,這樣可以嗎?大概50萬
請問一下我們從B公司采購大華的安防設備,合同,發(fā)票,款都一致,但關鍵B公司是做裝飾裝修的,他營業(yè)執(zhí)照經營范圍沒有安防設備銷售,這樣可以嗎?大概50萬
老師,個稅是怎么申報的,當月申報的個稅,是按實際發(fā)放的上個月工資來申報嗎?
兩帳合一,是直接盤點所有科目直接調賬申報嗎,需要注意什么,流程是怎樣?
外邊兒一個公司找我們做視頻,因為我們做不了,我我們又找另一個公司去做這個視頻,做完了之后呢就把這個視頻交給了這個單位。這樣的話我們給對方開發(fā)票的話是開幾個點的發(fā)票?是按服務開還是按銷售商品開?就是說是我們找人家做視頻,我們給人家錢,人家給我們開票,然后我把我們拿到這個視頻之后再給我們的客戶,然后我們客戶再給我們錢,我們再給客戶開發(fā)票。這個發(fā)票應該怎么開?
一般納稅人公司,給對方開具的普通發(fā)票,這普通發(fā)票正常繳納百分之13的稅款嗎?一般納稅人公司可以開具百分之三或者百分之六的發(fā)票嗎?租賃和人工費開幾個點的發(fā)票?
發(fā)票上的審核人需要與記賬憑證上的審核人一致嗎?(行政單位)我們單位的會計是兼職的然后就一體化系統(tǒng)上制單、記賬是她,會計主管和審核是另一個人,發(fā)票上的審核是又是分管領導,這樣可以嗎?
沒有記賬好像
您好,那您應當記賬
金蝶的人教了一個在入庫單維護里,金額正反的對等核銷的操作,有點不明白什么情況下用到對等核銷
您好,這個您根據(jù)對方回復操作