您好,不需要的,謝謝
老師,您好! 我想請教以下問題:1.本年合計與本年累計是一樣的嗎?他們之間有什么區(qū)別? 2.一月份本月合計的余額欄包括年初余額嗎? 3.如果一個公司一年或者一個月,某個科目只發(fā)生一筆業(yè)務,那么是否需要本月合計以及本年累計? 4.如果一個公司只在十二月份發(fā)生業(yè)務,且某些科目明細賬發(fā)生額借貸方相等,即沒有余額,那么在本月合計之后是否還需要進行本年累計?(只在一個月發(fā)生業(yè)務,本月合計后沒有余額!) 5.原材料的明細賬需要每筆業(yè)務結(jié)出余額嗎?有哪些明細賬需要逐筆結(jié)出余額的? 謝謝!
非營利組織非限定凈資產(chǎn),年末貸方有余額,可以寫上結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?然后在下年的非限定凈資產(chǎn)里明細賬第一行寫上面結(jié)轉(zhuǎn),把余額填上,然后填上當年的貸方跟借方發(fā)生額,然后寫上余額,再在下面填上本年合計,貸方余額跟上年結(jié)轉(zhuǎn)的加一起,然后一起再結(jié)轉(zhuǎn)下一年
三欄式明細賬期末結(jié)賬,是在有數(shù)字的后面打勾嗎,本月合計跟結(jié)轉(zhuǎn)下年也要打勾嗎
老師你好,請問2個問題。 1.小規(guī)模報2021年第三季度增值稅,收入是取總賬中營業(yè)收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入貸方發(fā)生額季度合計嗎?就是增值稅申報表的銷售額要跟這三個勾稽上一致嗎? 2.小規(guī)模報2021年第三季度的財務報表, 其中1:資產(chǎn)負債表,期末余額那一欄,是取賬套中資產(chǎn)負債表9月的期末余額那一欄數(shù)嗎? 其中2:利潤表中本月數(shù)那一欄,是取賬套中利潤表 7月+8月+9月的本月數(shù)合計金額嗎? 以上需要確認一下,我的理解是否正確。
資金結(jié)轉(zhuǎn)-零余額賬戶下面的兩個明細科目,月度一結(jié)轉(zhuǎn)明細科目就變成一個明細借方,另一個明細貸方了,年末總賬科目資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度是平的,就是兩個明細年末數(shù)是反方向的余額,也就是下年度的期初數(shù)有明細數(shù),總賬為零。這個還需要重新設置明細科目的結(jié)轉(zhuǎn)公式嗎?不改對決算有影響嗎?
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復印下也做分錄寫上其他應付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師,借貸方的金額需要打勾嗎
您好,我記得都不需要的
請問還有什么可以幫您的
只在余額后面打勾嗎
您好,都是不需要的,打勾的意思只是對上了
謝謝老師。日記賬余額后面要打勾嗎
您好,對上了就打勾的
這個都會對上了,所以不打勾
對于你們初學者打勾是可以的
請問還有什么可以幫您的